LIVINSKÉ OPATOVCE
web portál obce
- ÚVOD |
- SAMOSPRÁVA |
- ZVEREJŇOVANIE |
- DOKUMENTY |
- FOTOGALÉRIA |
- OZNAMY
Č. FAKTÚRY | Č. FAKTÚRY DOD. | DODÁVATEĽ | PREDMET | SUMA |
---|---|---|---|---|
1/2018 | 180234 | SOMI TRENČÍN | ročný poplatok za program | 90,00 EUR |
2/2018 | 8801005336 | UP Slovensko s.r.o. ( bývalé LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.) | stravné lístky | 928,74 EUR |
3/2018 | 83722236 | O2 Slovakia s.r.io. | za mobil Ocú | 25,00 EUR |
4/2018 | 7531799919 | Západoslov. energetika | záloha na el. energiu | 1303,67 EUR |
5/2018 | 2182000935 | ŠEVT a.s. Plynárenské 6 , 821 09 Bratislava | tlačivá pre obec | 110,60 EUR |
6/2018 | 11180026 | ZILLION quadrate s.r.o. | toner a papier pre MŠ | 89,82 EUR |
7/2018 | 7298895925 | SPP Bratislava | záloha na plyn MŠ | 696,00 EUR |
8/2018 | 7298895921 | SPP Bratislava | záloha na plyn Ocú | 353,00 EUR |
9/2018 | 2018019 | Mesto Partizánske | náklady na SOcÚ za 4 Q | 126,32 EUR |
10/2018 | 11180046 | ZILLION quadrate s.r.o. | toner pre MŠ | 216,00 EUR |
11/2018 | 2018055 | TFA SLOVAKIA s .r.o. | kalibrácia váhy v ŠJ | 99,00 EUR |
12/2018 | 51800815 | RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. | publkácie pre ŠJ | 69,90 EUR |
13/2018 | 21801535 | RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. | publikácie pre MŠ | 39,35 EUR |
14/2018 | 7254047858 | SPP Bratislava | záloha na plyn Ocú | 342,00 EUR |
15/2018 | 7254047862 | SPP Bratislava | záloha na plyn MŠ | 674,00 EUR |
16/2018 | 2018009 | TFA SLOVAKIA s .r.o. | teplomer vpichový pre šj | 72,00 EUR |
17/2018 | 8202093146 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón Ocú | 33,52 EUR |
18/2018 | 8202093131 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón MŠ | 18,00 EUR |
19/2018 | 18181034 | JurisDat - M.Medlen | predplatné časopis ŠKOLA | 25,00 EUR |
20/2018 | 83722236 | O2 Slovakia s.r.io. | za mobil ocú | 32,69 EUR |
21/2018 | 3241800164 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz a ukladanie odpadu | 478,74 EUR |
22/2018 | 1800005 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre šj | 58,56 EUR |
23/2018 | 18500031 | COOP JEDNOTA Topoľčany | tovar pre šj | 287,51 EUR |
24/2018 | 2018001 | TKD Group s.r.o. | tovar pre šj | 26,32 EUR |
25/2018 | 062018 | Mgr. Branislav Čukan | kult. Program pre deti | 200,00 EUR |
26/2018 | 182018 | Juraj Hedera - JM servis | za čistenie kanalizácie v KD | 80,00 EUR |
27/2018 | 03912018 | RVC Nitra | za účtovnú publikáciu | 29,50 EUR |
28/2018 | 518303137 | Slovenská legálna metrologia n.o. | za kontrolu váh | 27,00 EUR |
29/2018 | 0132018 | DS TECH , s r.o. | PD rekonštrukcia MŠ | 984,00 EUR |
30/2018 | 102018 | 3Architekt | PD rekonštrukcia MŠ | 220,00 EUR |
31/2018 | 180034 | Elma Eduard Bečka | údržba VO | 235,90 EUR |
32/2018 | 180035 | Elma Eduard Bečka | demontáž vianočného osvetlenia | 180,00 EUR |
33/2018 | 11180101 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT | 145,80 EUR |
34/2018 | 181400534 | cws boco Slolvensko s .r .o . | hygienické potreby KD | 311,42 EUR |
35/2018 | 9000279074 | SPP DISTRIBÚCIA | ročný poplatok za údržbu | 64,44 EUR |
36/2018 | 2810010 | FENESTRA spol s.r.o | oprava okna vMŠ | 26,11 EUR |
37/2018 | 7234120644 | SPP Bratislava | záloha na plyn MŠ | 636,00 EUR |
38/2018 | 7234120640 | SPP Bratislava | záloha na plyn Ocú | 323,00 EUR |
39/2018 | 20180066 | 3WSlovakia s.r.o. | ročný popatok za progr. Cint | 87,23 EUR |
40/2018 | 1800012 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre šj | 27,93 EUR |
41/2018 | 18500124 | COOP JEDNOTA Topoľčany | tovar pre šj | 96,53 EUR |
42/2018 | 3241800363 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odboz a ukladanie odpadu | 373,70 EUR |
43/2018 | 18012350 | Elektroprojekt Zdichavský | PD Rekonštrukcia MŠ | 350,00 EUR |
44/2018 | 8204066157 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 18,00 EUR |
45/2018 | 8204066178 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 33,36 EUR |
46/2018 | 1816501299 | TÚV SÚD Slovakia s.r.o. | za posúdenie PD rekon.MŠ | 168,00 EUR |
47/2018 | 2181106924 | SOZA | ročný poplatok za údržbu | 20,40 EUR |
48/2018 | 83722236 | O2 Slovakia s.r.io. | za mobil Ocú | 33,60 EUR |
49/2018 | 11180179 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT 2/2018 | 36,00 EUR |
50/2018 | 8801025806 | UP Slovensko s.r.o. ( bývalé LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.) | za stravenky | 375,78 EUR |
51/2018 | 20180386 | KOVAČIK | oprava hasiacích prístrojov | 127,66 EUR |
52/2018 | 1805529 | SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava | ročný poplatok za údržbu | 38,50 EUR |
53/2018 | 180710552 | inSPORTline s.r.o. | oprava strojov v posilňovni | 53,00 EUR |
54/2018 | 20180013 | Bánovská regionálna rozvojová agentúra | za vypracovanie žiadosti | 150,00 EUR |
55/2018 | 11180260 | ZILLION quadrate s.r.o. | aktualizácie antivírov.progr | 158,40 EUR |
56/2018 | 7175863942 | SPP Bratislava | záloha na plyn MŠ | 348,00 EUR |
57/2018 | 7175863938 | SPP Bratislava | záloha na plyn Ocú | 177,00 EUR |
58/2018 | 201803568 | Zuzana Majeríková Kadernícky sevis | kreslo do kaderníctva | 287,00 EUR |
59/2018 | 7459449259 | Západoslov. energetika | záloha na e. energiu | 1303,67 EUR |
60/2018 | 1800019 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre šj | 46,99 EUR |
61/2018 | 18500185 | COOP JEDNOTA Topoľčany | tovar pre šj | 311,98 EUR |
62/2018 | 8206047365 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 33,00 EUR |
63/2018 | 8206047342 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 17,53 EUR |
64/2018 | 1062018 | Pavol Blaška -Topoľčany -BOZP | za služby BOZP | 100,00 EUR |
65/2018 | 83722236 | O2 Slovakia s.r.io. | za mobil ocú | 25,00 EUR |
66/2018 | 3241800596 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz a ukladanie odpadu | 470,45 EUR |
67/2018 | 1180000822 | ŠEVT a.s. Plynárenské 6 , 821 09 Bratislava | za kancelársky potreby | 160,49 EUR |
1/2017 | 170242 | SOMI TRENČÍN | ročný popl. za progam | 90,00 EUR |
2/2017 | 17001 | POHREBNÍCTVO DVONČ | pohrebné služby | 100,00 EUR |
3/2017 | 7429472532 | Západoslov. energetika | záloha na el. energiu | 1276,03 EUR |
4/2017 | 7105959797 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 749,00 EUR |
5/2017 | 7105959793 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 216,00 EUR |
6/2017 | 20170003 | ROMERX Ing. Roman Pátrovič | snežná fréza | 1429,00 EUR |
7/2017 | 8701009620 | LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. | stravenky | 928,74 EUR |
8/2017 | 17171034 | JurisDat - M.Medlen | časopis pre MŠ | 25,00 EUR |
9/2017 | 17401269 | B2Bpartner | kancelárske kreslá | 549,60 EUR |
10/2017 | 2017017 | Mesto Partizánske | Služby za Spol. Ocú | 102,19 EUR |
11/2017 | 042017 | Ján Šiška | vým.strop. Kaziet KD | 118,80 EUR |
12/2017 | 0793138571 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 14,59 EUR |
13/2017 | 7125645524 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 726,00 EUR |
14/2017 | 712564552 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 209,00 EUR |
15/2017 | 1700007 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre šj | 59,90 EUR |
16/2017 | 3241700074 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz a ulož. TKO | 370,75 EUR |
17/2017 | 2017002 | TKD Group s.r.o. | tovar pre šj | 44,11 EUR |
18/2017 | 6793138582 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 23,42 EUR |
19/2017 | 83722236 | O2 Slovakia s.r.io. | za telefón | 30,48 EUR |
20/2017 | 2017002 | ELMIKO-Miloš Kovačovic | oprava MR | 132,00 EUR |
21/2017 | 17500013 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre šj | 195,18 EUR |
22/2017 | 601008517 | Technické služby Mesta Partizánske | posypanie MK | 427,66 EUR |
23/2017 | 378000144 | Zapadoslov. vodáren.spolo | za odber vody | 34,19 EUR |
24/2017 | 9000247595 | SPP Bratislava | za vytýčenie potrubia | 248,59 EUR |
25/2017 | 20178797 | ABA Innovator Slovensko s.r.o. | oprava budovy DS | 3000,00 EUR |
26/2017 | 20170165 | KOVAČIK | oprava hasicích prístr. | 117,34 EUR |
27/2017 | 11170081 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT | 54,60 EUR |
28/2017 | 01122017 | BINS s r o | za smetné nádoby | 696,00 EUR |
29/2017 | 7288730724 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 197,00 EUR |
30/2017 | 7288730728 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 685,00 EUR |
31/2017 | 20170048 | 3WSlovakia s.r.o. | ročný popl. za progam | 87,23 EUR |
32/2017 | 1700016 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre šj | 39,75 EUR |
33/2017 | 2017004 | TKD Group s.r.o. | tovar pre šj | 35,14 EUR |
34/2017 | 17500088 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre šj | 81,32 EUR |
35/2017 | 83722236 | O2 Slovakia s.r.io. | za mobil Ocú | 28,00 EUR |
36/2017 | 2017110741 | SOZA | ročný poplatok | 20,40 EUR |
37/2017 | 2794101110 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon | 17,58 EUR |
38/2017 | 4794101125 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon | 23,81 EUR |
39/2017 | 3241700251 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz a ulož.TKO | 419,74 EUR |
40/2017 | 1117026513 | ZILLION quadrate s.r.o. | tlačiareň pre MŠ | 273,42 EUR |
41/2017 | 11170206 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT | 16,20 EUR |
42/2017 | 1704577 | SLOVGRAM Jak. Nám 14 813 48 Blava | ročný poplatok | 38,50 EUR |
43/2017 | 7795072449 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 22,99 EUR |
44/2017 | 1795072438 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 14,76 EUR |
45/2017 | 7459055693 | Západoslov. energetika | záloha na el. energiu | 1257,19 EUR |
46/2017 | 17500162 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre šj | 191,80 EUR |
47/2017 | 7248820220 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 108,00 EUR |
48/2017 | 478008272 | Zapadoslov. vodáren.spolo | vyúčtovanie vody | 1,12 EUR |
49/2017 | 478003321 | Zapadoslov. vodáren.spolo | vyúčtovanie vody | 0,61 EUR |
50/2017 | 478004802 | Zapadoslov. vodáren.spolo | vyúčtovanie vody | 0,24 EUR |
51/2017 | 478013592 | Zapadoslov. vodáren.spolo | vyúčtovanie vody | 1,21 EUR |
52/2017 | 7248820224 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 375,00 EUR |
53/2017 | 102017 | Ján Šiška | výkopové práce v MŠ | 2844,00 EUR |
54/2017 | 83722236 | O2 Slovakia s.r.io. | za mobil Ocú | 28,24 EUR |
55/2017 | 3241700454 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz a uklad. TKO | 448,83 EUR |
56/2017 | 2017006 | TKD Group s.r.o. | tovar pre šj | 41,98 EUR |
57/2017 | 1700024 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre šj | 53,99 EUR |
58/2017 | 20170291 | NEHLSEN-EKO spol s.r.o. | za odvoz konárov | 143,52 EUR |
59/2017 | 11170345 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT | 79,20 EUR |
60/2017 | 1192017 | Pavol Blaška -Topoľčany -BOZP | služby BOZP | 100,00 EUR |
61/2017 | 201711 | Ján Zita | oprava chladníčky v ŠK | 69,10 EUR |
62/2017 | 9260071486 | UNIQA Poisťovňa | poistenie majetku | 1454,92 EUR |
63/2017 | 117045969 | LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. | za stravenky | 928,74 EUR |
64/2017 | 17001402 | Širka color s.r.o. | farba na preliezky | 160,78 EUR |
65/2017 | 7135687499 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 41,00 EUR |
66/2017 | 7135687503 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 144,00 EUR |
67/2017 | 1700033 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre šj | 21,00 EUR |
68/2017 | 11170461 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT | 54,60 EUR |
69/2017 | 2017080 | Mesto Partizánske | náklady Spol. Ocú | 64,00 EUR |
70/2017 | 9796048456 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 23,60 EUR |
71/2017 | 2796048439 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 14,59 EUR |
72/2017 | 3241700706 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz a uklad. TKO | 477,76 EUR |
73/2017 | 20170022 | Bánovská regionálna tozvojová agentúra | za vyprac. Žiadosti | 200,00 EUR |
74/2017 | 83722236 | O2 Slovakia s.r.io. | za mobil Ocú | 28,58 EUR |
75/2017 | 20170480 | DI:SIG, a.s. | za el. pečať | 103,20 EUR |
76/2017 | 17500240 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre šj | 101,94 EUR |
77/2017 | 2017008 | TKD Group s.r.o. | tovar pre šj | 46,16 EUR |
78/2017 | 1700165 | Širka color s.r.o. | farba na preliezky MŠ | 160,78 EUR |
79/2017 | 172017 | 3Architekt | projekt MŠ Rek. Interieru | 2850,00 EUR |
80/2017 | 378000655 | Zapadoslov. vodáren.spolo | za odber vody | 89,43 EUR |
81/2017 | 20170046 | FUN TIME s.r.o Nobelova 18 /A 831 02 Bratislava | oprava detského ihriska | 324,00 EUR |
82/2017 | 170131 | Elma Eduard Bečka | demontáž vianoč. Osvetl. VO | 295,49 EUR |
83/2017 | 5590025251 | IVES Košice | ročný poplatok za program | 83,65 EUR |
84/2017 | 8701047520 | LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. | strané lístky | 467,94 EUR |
85/2017 | 7258864461 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 18,00 EUR |
86/2017 | 7258864465 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 60,00 EUR |
87/2017 | 17500315 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre šj | 187,68 EUR |
88/2017 | 9797024606 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 14,62 EUR |
89/2017 | 3797024619 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 22,99 EUR |
90/2017 | 171402187 | cws boco Slolvensko s .r .o . | hygienické potreby | 361,70 EUR |
91/2017 | 83722236 | O2 Slovakia s.r.io. | za mobil ocú | 33,99 EUR |
92/2017 | 3241701029 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz a ukladanie odpadu | 586,24 EUR |
93/2017 | 82017 | Pavol Černuška | rozhŕňanie asfaltovej drte | 1298,00 EUR |
94/2017 | 11170575 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT | 16,20 EUR |
95/2017 | 2017011 | TKD Group s.r.o. | za strom na máj | 42,00 EUR |
96/2017 | 2017010 | TKD Group s.r.o. | tovar pre šj | 68,68 EUR |
97/2017 | 1700041 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre šj | 34,93 EUR |
98/2017 | 170601 | BUILDING s r.o. | za odvodnenie MŠ | 1380,46 EUR |
99/2017 | 170100397 | REMEK Piaristicka 25 Nitra | ročný poplatok za programy | 330,00 EUR |
100/2017 | 11170562 | ZILLION quadrate s.r.o. | toner a kanc. Papier | 199,20 EUR |
101/2017 | 9260077534 | UNIQA Poisťovňa | poistenie majetku MŠ | 33,92 EUR |
102/2017 | 617045766 | WEB HOUSE Trnava | ročný poplatok za WEB str. | 14,28 EUR |
103/2017 | 170458 | Gastrochem s r.o. | oprava umývačky riadu a ČP | 807,24 EUR |
104/2017 | 112017 | Zelmedia s.r.o. | služby pre deti MDD | 610,00 EUR |
105/2017 | 2173000210 | Slovenský Hydrometeorologický ústav | za hydrologické údaje | 179,16 EUR |
106/2017 | 701170981 | SAD a.s Prievidza | za autobus na výlet MŠ | 161,68 EUR |
107/2017 | 1700047 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre šj | 53,39 EUR |
108/2017 | 2017014 | TKD Group s.r.o. | tovar pre šj | 60,40 EUR |
109/2017 | 7106096323 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 16,00 EUR |
110/2017 | 7106096327 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 56,00 EUR |
111/2017 | 7429747491 | Západoslov. energetika | záloha na el. energiu | 1260,52 EUR |
112/2017 | 3241701218 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz a ukladanie odpadu | 578,16 EUR |
113/2017 | 2798006266 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon | 23,27 EUR |
114/2017 | 5798006256 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon | 18,96 EUR |
115/2017 | 2042017 | Pavol Blaška -Topoľčany -BOZP | služby BOZP | 100,00 EUR |
116/2017 | 17500386 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre šj | 197,48 EUR |
117/2017 | 83722236 | O2 Slovakia s.r.io. | za mobil Ocú | 26,80 EUR |
118/2017 | 11170700 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT | 63,00 EUR |
119/2017 | 21707063 | LOMTEC.com, a.s. | ročný poplatok za služby | 235,20 EUR |
120/2017 | 2017187 | Polepy-Potlače s r.o. | za nápis na trička Suchodlolie | 42,00 EUR |
121/2017 | 8701066563 | LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. | za stravenky | 928,74 EUR |
122/2017 | 2017144 | Mesto Partizánske | náklady na Spol. ocú staveb. | 90,65 EUR |
123/2017 | 7223989934 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 16,00 EUR |
124/2017 | 7223989938 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 56,00 EUR |
125/2017 | 3241701412 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz a ukladanie odpadu | 431,38 EUR |
126/2017 | 717055528 | WEB HOUSE Trnava | ročný poplatok za WEB str. | 51,70 EUR |
127/2017 | 5798994162 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 14,59 EUR |
128/2017 | 0798994174 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 23,50 EUR |
129/2017 | 11170781 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT | 288,00 EUR |
130/2017 | 83722236 | O2 Slovakia s.r.io. | za mobil Ocú | 25,24 EUR |
131/2017 | 20170005 | GEOKO Ing. Július kováč Topoľčany | vytýčenie pozemku p.č.95 | 150,00 EUR |
132/2017 | 2017018 | GEOKO Ing. Július kováč Topoľčany | Geom.plán pre obec | 552,00 EUR |
133/2017 | 1020172565 | Firesystém s.r.o. | reprez. Pre jubilanta VJ | 42,00 EUR |
134/2017 | 1700028 | AB-IZOL s.r.o. | sanačné práce KD | 1734,82 EUR |
135/2017 | 1700029 | AB-IZOL s.r.o. | stavebné práce KD | 2058,36 EUR |
136/2017 | 582017 | PROGRESING | PD pre závlahový systém | 1200,00 EUR |
137/2017 | 7268902717 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 116,00 EUR |
138/2017 | 7268902713 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 34,00 EUR |
139/2017 | 7799982102 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 14,59 EUR |
140/2017 | 9799982131 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 23,77 EUR |
141/2017 | 4462017 | STAVEKO Ing. Marián Sahul | oprava MK | 17650,40 EUR |
142/2017 | 3241701641 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | odvoz a uloženie odpadu | 503,23 EUR |
143/2017 | 4472017 | STAVEKO Ing. Marián Sahul | vývoz konárov | 921,30 EUR |
144/2017 | 83722236 | O2 Slovakia s.r.io. | za mobil Ocú | 25,00 EUR |
145/2017 | 51800503 | NOMILAND s.r.o | pomôcky pre deti v MŠ | 8,45 EUR |
146/2017 | 51702851 | RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. | Zákony pre MŠ | 65,45 EUR |
147/2017 | 8370111186 | Wolters Kluwer s.r.o | publikácie | 98,00 EUR |
148/2017 | 11170960 | ZILLION quadrate s.r.o. | tonery do tlačiani | 168,00 EUR |
149/2017 | 170287 | Elma Eduard Bečka | údržba VO | 84,38 EUR |
150/2017 | 2017023 | TKD Group s.r.o. | tovar pre šj | 59,72 EUR |
151/2017 | 17500537 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre šj | 436,52 EUR |
152/2017 | 1700062 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre šj | 67,14 EUR |
153/2017 | 7145754730 | SPP Bratislava | zálohy na plyn | 361,00 EUR |
154/2017 | 7145754726 | SPP Bratislava | zálohy na plyn | 104,00 EUR |
155/2017 | 7459277387 | Západoslov. energetika | zálohy na el. energiu | 1260,52 EUR |
156/2017 | 17006688 | EKOTEC spol. s .r.o. | ročná kontrola ihriska MŠ | 193,20 EUR |
157/2017 | 1011144502 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 17,95 EUR |
158/2017 | 7101021785 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 24,13 EUR |
159/2017 | 2782017 | Pavol Blaška -Topoľčany -BOZP | služby BOZP 3 Q | 100,00 EUR |
160/2017 | 2313100137 | Abiset, s r.o | ročný poplatok za program | 49,00 EUR |
161/2017 | 83722236 | O2 Slovakia s.r.io. | za mobil ocú | 25,24 EUR |
162/2017 | 17520128 | COIOP JEDNOTA SD Topoľčany | nákupné poukážky | 841,20 EUR |
163/2017 | 2017461 | GEOSENSE SK s.r.o. | ročný poplatok | 360,00 EUR |
164/2017 | 3241701933 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz a uloženie TKO | 481,10 EUR |
165/2017 | 6611728834 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 13,90 EUR |
166/2017 | 17021 | Ján Takáč | Proj.Dok.. Na interiér MŠ | 350,00 EUR |
167/2017 | 201703101 | Maquita s .r.o. | pomôcky pre MŠ | 44,20 EUR |
168/2017 | 51705154 | RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. | publiká pre MŠ | 70,45 EUR |
169/2017 | 1706 | Jozef Gašpar | oprava javiska v KD | 4233,00 EUR |
170/2017 | 2017275 | Audítor Ing. J. Adamkovič | za audit 2016 | 450,00 EUR |
170/2017 | 2017213 | Mesto Partizánske | náklady na SocÚ stavev. | 85,69 EUR |
172/2017 | 4102017 | PROGRESING | projekt. Dokum. Plyn | 120,00 EUR |
173/2017 | 8701092309 | LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. | starvenky | 928,74 EUR |
174/2017 | 2017134 | TFA SLOVAKIA s .r.o. | kalibrácie teplomerov MŠ | 123,00 EUR |
175/2017 | 702170334 | SAD a.s Prievidza | zájazd do PĽR | 486,99 EUR |
176/2017 | 17020 | CREATÍVE Záhradné štdio s.r.o | údržba zelene v obci | 1160,00 EUR |
177/2017 | 170319 | Elma Eduard Bečka | VO montáž a údržba | 549,82 EUR |
178/2017 | 252017 | Revum Urminský Tesáre | revízia elelktrosúpotreb. | 650,00 EUR |
179/2017 | 3241702076 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz a uloženie TKO | 438,88 EUR |
180/2017 | 0102882078 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 32,27 EUR |
181/2017 | 9102882062 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 16,44 EUR |
182/2017 | 1700075 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre šj | 77,19 EUR |
183/2017 | 7258967254 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 172,00 EUR |
184/2017 | 7258967258 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 597,00 EUR |
185/2017 | 17500596 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre šj | 252,24 EUR |
186/2017 | 83722236 | O2 Slovakia s.r.io. | za mobil ocú | 38,90 EUR |
187/2017 | 9000271360 | SPP Bratislava | vytýčenie plynovodu | 120,00 EUR |
188/2017 | 21722819 | RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. | publikácia pre MŠ | 39,35 EUR |
189/2017 | 11171135 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT | 50,40 EUR |
190/2017 | 2017025 | TKD Group s.r.o. | tovar pre šj | 46,42 EUR |
191/2017 | 170857 | Gastrochem s r.o. | čistiace prostriedky | 19,79 EUR |
192/2017 | 11171212 | ZILLION quadrate s.r.o. | tonery do tlačiarni MŠ | 192,00 EUR |
193/2017 | 2017100 | ĽOBOŠ KOLLÁR | reviza úplynoišt. Zariadení | 308,50 EUR |
194/2017 | 1709143 | Gastrochem s r.o. | chladnička do KD a nádoby | 1490,44 EUR |
195/2017 | 700426233 | Slovenská pošta a.s. | pradplatné časopis MŠ | 21,80 EUR |
196/2017 | 21808462 | NOMILAND s.r.o | pomôcky pre MŠ | 42,80 EUR |
197/2017 | 2170418 | Tempo Partizánske | stolové kalendáre 2018 | 126,00 EUR |
198/2017 | 2017100002 | ZEPELIN s.r.o | za vlajky | 66,00 EUR |
199/2017 | 1536381 | INPROST spol. s r.o. | obecné noviny | 67,60 EUR |
200/2017 | 7258989544 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 700,00 EUR |
201/2017 | 725898954 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 203,00 EUR |
202/2017 | 1700286 | CNS Eurogrants | vyprac. žiadosti o dotáciu | 600,00 EUR |
203/2017 | 6104774528 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 35,39 EUR |
204/2017 | 3104774507 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 14,59 EUR |
205/2017 | 17500698 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre šj | 229,60 EUR |
206/2017 | 2017027 | TKD Group s.r.o. | tovar pre šj | 75,59 EUR |
207/2017 | 1700082 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre šj | 60,05 EUR |
208/2017 | 378001586 | Zapadoslov. vodáren.spolo | za odber vody | 234,61 EUR |
209/2017 | 3241702383 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | odvoz a uloženie TKO | 364,70 EUR |
210/2017 | 83722236 | O2 Slovakia s.r.io. | za mobil ocú | 25,24 EUR |
211/2017 | 171623 | Gastrogalaxi | pracovné dosky pre ŠJ | 112,50 EUR |
212/2017 | 11171267 | ZILLION quadrate s.r.o. | za služby IT | 91,80 EUR |
213/2017 | 201717194 | Marek Byrtus | mikul. kostým-čert,anjel | 26,45 EUR |
214/2017 | 170384 | Elma Eduard Bečka | montáž vianoč. Výzdoby | 662,76 EUR |
215/2017 | 170395 | Elma Eduard Bečka | údržba VO | 1705,66 EUR |
216/2017 | 910286 | Prima BANKA | poplatok za vedenie účtu | 43,25 EUR |
217/2017 | 1700087 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre šj | 39,40 EUR |
218/2017 | 1011144502 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 20,94 EUR |
219/2017 | 8200137002 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 33,00 EUR |
220/2017 | 252018 | Pavol Blaška -Topoľčany -BOZP | za služby BOZP | 100,00 EUR |
221/2017 | 180234 | SOMI TRENČÍN | poplatok za program | 90,00 EUR |
222/2017 | 17100814 | Poľnohospodárske družstvo Chynorany | nájomné pod kompostov | 7,97 EUR |
223/2017 | 7230726762 | Západoslov. energetika | vyúčtovanie el. energie | 199,67 EUR |
224/2017 | 17500765 | COIOP JEDNOTA SD Topoľčany | tovar pre šj | 204,20 EUR |
225/2017 | 3241702574 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz a uloženie TKO | 636,58 EUR |
226/2017 | 7440277358 | SPP Bratislava | vyúčtovanie za plyn MŠ | 1930,05 EUR |
227/2017 | 7440277357 | SPP Bratislava | vyúčtovanie za plyn Ocú | 27,87 EUR |
1/2016 | 160244 | SOMI TRENČÍN | ročný polatok za program | 90,00 EUR |
2/2016 | 7238551738 | SPP Bratislava | záloha na olyn | 538,00 EUR |
3/2016 | 7238551734 | SPP Bratislava | záloha na olyn | 261,00 EUR |
4/2016 | 0147037550 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za mobil Ocú | 44,86 EUR |
5/2016 | 601000216 | Technické služby Mesta PArtizánske | posyp. Mater.na chod. | 379,20 EUR |
6/2016 | 7468436873 | Západoslov. energetika | záloha na el. energiu | 1229,28 EUR |
7/2016 | 2015034 | TKD Group s.r.o. | tovar pre šj | 45,13 EUR |
8/2016 | 16881034 | JurisDat - M.Medlen | predplatné časopis ŚKOLA | 23,00 EUR |
9/2016 | 8601010540 | LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. | stravenky | 867,30 EUR |
10/2016 | 2016001 | Ing. Branislav Biznár | umývačka riadu | 2080,80 EUR |
11/2016 | 2016017 | Mesto Partizánske | náklady na SOcÚ 4Q 15 | 95,52 EUR |
12/2016 | 7105669583 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 253,00 EUR |
13/2016 | 7105669587 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 522,00 EUR |
14/2016 | 22016 | JUDr. Viera Barátová VEBA | poradenské služby | 100,00 EUR |
15/2016 | 3241600066 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | odvoz a ukladanie odpadu | 339,14 EUR |
16/2016 | 2016003 | GEOKO Ing. Július kováč Topoľčany | výškopis a poloh. Kanaliz. | 360,00 EUR |
17/2016 | 052016 | Revum Urminský Tesáre | revízne správy elektroinšt. | 300,00 EUR |
18/2016 | 4781942830 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 20,57 EUR |
19/2016 | 5781942815 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 18,47 EUR |
20/2016 | 012016 | Ing. otov Kovalčík OK PROJEKCIA | preprac. Rozpočtu projektu | 24,00 EUR |
21/2016 | 16500027 | COIOP JEDNOTA SD Topoľčany | tovar pre šj | 122,01 EUR |
22/2016 | 694022016 | Eliška Jurová | Slniečko - MŠ | 12,00 EUR |
23/2016 | 0147037550 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | mobil ocú | 13,40 EUR |
24/2016 | 83722236 | O2 Slovakia s.r.io. | mobil Ocô | 2,90 EUR |
25/2016 | 2016002 | TKD Group s.r.o. | tovar pre šj | 51,50 EUR |
26/2016 | 2016009 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre šj | 74,10 EUR |
27/2016 | 11160125 | ZILLION quadrate s.r.o. | tonery pre MŠ | 114,00 EUR |
28/2016 | 1160090 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT 1/2016 | 27,60 EUR |
29/2016 | 160038 | Elma Eduard Bečka | údržba verej. Osvetlenia | 331,80 EUR |
30/2016 | 610000048 | ZEPELIN s.r.o | vlajky a zástavy | 61,80 EUR |
31/2016 | 101160062 | MVL ŠTefanek s r o | za PHSR | 150,00 EUR |
32/2016 | 012016 | Ing. Jozef Kováč | zhotov.rozpoč. KD,MŠ | 150,00 EUR |
33/2016 | 20160175 | KOVAČIK | oprava hasiacích prístrojov | 125,66 EUR |
34/2016 | 161400917 | cws boco Slolvensko s .r .o . | hygienické potreby | 204,20 EUR |
35/2016 | 0216034 | CNS Eurogrants | poradenské služby | 750,00 EUR |
36/2016 | 11160135 | ZILLION quadrate s.r.o. | papier kancelársky | 38,40 EUR |
37/2016 | 7228613543 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 492,00 EUR |
38/2016 | 7228613539 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 238,00 EUR |
39/2016 | 042016 | Ján Šiška | stavebné úpravy MŠ | 99,60 EUR |
40/2016 | 1225016 | JUDr. Viera Barátová VEBA | poradenské služby | 100,00 EUR |
41/2016 | 2016006 | TKD Group s.r.o. | tovar pre ŠJ | 69,31 EUR |
42/2016 | 16500142 | COIOP JEDNOTA SD Topoľčany | tovar pre šj | 129,94 EUR |
43/2016 | 2016017 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre šj | 47,05 EUR |
44/2016 | 3241600210 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | odvoz a uloženie odpadu | 431,89 EUR |
45/2016 | 20160015 | TRRA | Vyhotov. žiadosti o dotáciu | 99,00 EUR |
46/2016 | 5782862286 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 15,71 EUR |
47/2016 | 9782862299 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 19,99 EUR |
48/2016 | 382016 | 3WSlovakia s.r.o. | ročný popl. za program | 87,23 EUR |
49/2016 | 2161107622 | SOZA | ročný poplatok | 20,40 EUR |
50/2016 | 54016026 | Technické služby Mesta PArtizánske | za separovaný zber | 96,61 EUR |
51/2016 | 112231667 | O2 Slovakia s.r.io. | za mobil ocú | 25,00 EUR |
52/2016 | 16064 | AM Holding Slovakia s.r.o. | vývoz odpadovej vody | 50,00 EUR |
53/2016 | 0147307550 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | storno FA | 0 EUR |
54/2016 | 02332016 | RVC Nitra | za publik. účtov. Súvzťažn. | 25,00 EUR |
55/2016 | 11160206 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT 2/2016 | 112,80 EUR |
56/2016 | 11160275 | ZILLION quadrate s.r.o. | aktualizácia antivír.progr. | 158,40 EUR |
57/2016 | 7783792126 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 19,99 EUR |
58/2016 | 3241600480 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz a uloženie odadu | 356,75 EUR |
59/2016 | 7429085504 | Západoslov. energetika | záloha na el. energiu | 1229,28 EUR |
60/2016 | 7213644673 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 131,00 EUR |
61/2016 | 7213644677 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 269,00 EUR |
62/2016 | 2016024 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre šj | 126,54 EUR |
63/2016 | 2016032 | TFA SLOVAKIA s .r.o. | za kalibráciu váhy ŠJ | 92,00 EUR |
64/2016 | 1604893 | SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava | ročný poplatok | 38,50 EUR |
65/2016 | 2016008 | TKD Group s.r.o. | tovar pre šj | 80,83 EUR |
66/2016 | 16500174 | COIOP JEDNOTA SD Topoľčany | tovar pre šj | 186,12 EUR |
67/2016 | 1124463048 | O2 Slovakia s.r.io. | za mobil Ocú | 30,18 EUR |
68/2016 | 6783792110 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 14,89 EUR |
69/2016 | 16100218 | Poľnohospodárske družstvo Chynorany | úprava verej. Priestranstva | 553,55 EUR |
70/2016 | 1112016 | Pavol Blaška -Topoľčany -BOZP | služby BOZP | 100,00 EUR |
71/2016 | 260737 | Firma Košík - siete , s.r.o. | siete na malé bránky | 75,65 EUR |
72/2016 | 9260071486 | UNIQA Poisťovňa | pouistenie majetku | 1454,92 EUR |
73/2016 | 8601036923 | LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. | stravenky | 867,30 EUR |
74/2016 | 16171 | POHREBNÍCTVO DVONČ | pohrebné služby | 100 EUR |
75/2016 | 11160334 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT 3/20146 | 77,4 EUR |
76/2016 | 83722236 | O2 Slovakia s.r.io. | mobil Ocú | 25 EUR |
77/2016 | 2016010 | TKD Group s.r.o. | tovar pre šj | 67,37 EUR |
78/2016 | 2016032 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre šj | 72,15 EUR |
79/2016 | 16500226 | COIOP JEDNOTA SD Topoľčany | tovar pre šj | 211,44 EUR |
80/2016 | 16009 | LMS Prievidza | projekt -dopr. značenie | 100 EUR |
81/2016 | 2016094 | Mesto Partizánske | výdavky SOcÚ staveb. | 64,79 EUR |
82/2016 | 1600477 | Zábavné učení s.r.o. | pomôcky pre deti MŠ | 243,91 EUR |
83/2016 | 7185325649 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 50 EUR |
84/2016 | 7185325653 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 103 EUR |
85/2016 | 3241600655 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz a uloženie odadu | 411,11 EUR |
86/2016 | 6784719099 | TELEKOM predtým T-COM | telefón | 15,36 EUR |
87/2016 | 2016007 | GEOKO Ing. Július kováč Topoľčany | zameranie kanalizácie | 450 EUR |
88/2016 | 9784719113 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 19,99 EUR |
89/2016 | 160143 | Elma Eduard Bečka | oprava elektroinš. KD | 159,34 EUR |
90/2016 | 201601886 | Orbis Pictus Istropolitana | pomôcky pre deti MŠ | 19,6 EUR |
91/2016 | 11160451 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT za 4/2016 | 16,2 EUR |
92/2016 | 160100440 | REMEK Piaristicka 25 Nitra | ročný poplatok za progr. | 277,2 EUR |
93/2016 | 1635107845 | PETIT PRESS a.s. | inzerát .výber.konanie MŠ | 56,16 EUR |
94/2016 | 21670019 | Mestské kultúrne stredikos spol. s.r.o | inzerát .výber.konanie MŠ | 37,80 EUR |
95/2016 | 2160142 | Tempo Partizánske | inzerát .výber.konanie MŠ | 62,21 EUR |
96/2016 | 2016012 | TKD Group s.r.o. | tovar pre šj | 79,36 EUR |
97/2016 | 2016040 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre šj | 40,35 EUR |
98/2016 | 3241600877 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz a uloženie odadu | 627,40 EUR |
99/2016 | 11160552 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT za 5/2016 | 16,20 EUR |
100/2016 | 7233652670 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 43,00 EUR |
101/2016 | 7233652666 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 21,00 EUR |
102/2016 | 16500299 | COIOP JEDNOTA SD Topoľčany | tovar pre šj | 168,54 EUR |
103/2016 | 368000903 | Zapadoslov. vodáren.spolo | za odber vody z vodovodu | 188,24 EUR |
104/2016 | 4785644880 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 20,83 EUR |
105/2016 | 8785644862 | TELEKOM predtým T-COM | źa telefón | 16,98 EUR |
106/2016 | 83722236 | O2 Slovakia s.r.io. | za telefón | 25,13 EUR |
107/2016 | 5590022421 | IVES Košice | ročný poplatok za progr. | 83,65 EUR |
108/2016 | 17062016 | PROEKO s.r.o. | školenie | 69,00 EUR |
109/2016 | 11600021 | Drog. - zmiešaný tovar M. Bezáková | kancerlársky materiál | 17,08 EUR |
110/2016 | 9260077534 | UNIQA Poisťovňa | poistenie PC v MŠ | 33,92 EUR |
111/2016 | 616044211 | WEB HOUSE Trnava | regitrácia domény | 14,75 EUR |
112/2016 | 0116071220 | LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. | za stravenky | 867,30 EUR |
113/2016 | 160732 | Richard Šrobár -Littera | poôcky pre deti MŠ | 20,00 EUR |
114/2016 | 092016 | URBALINES s . r. o. | PD-chodníky k vodojemu | 3500,00 EUR |
115/2016 | 102016 | URBALINES s . r. o. | PD odvodnenie v obci | 500,00 EUR |
116/2016 | 2016023 | Ing. Branislav Biznár | koše do umývačky riadu | 463,20 EUR |
117/2016 | 2016048 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre ŠJ | 17,50 EUR |
118/2016 | 701160974 | SAD a.s Prievidza | výlet pre deti MŠ | 160,00 EUR |
119/2016 | 7223686071 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 40,00 EUR |
120/2016 | 7223686067 | SPP Bratislava | záloha na olyn | 20,00 EUR |
121/2016 | 2122016 | Zalmedia s.r.o. | MDD- Akcia | 425,00 EUR |
122/2016 | 7458816291 | Západoslov. energetika | záloha na el. energiu | 1229,28 EUR |
123/2016 | 11160671 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT | 69,00 EUR |
124/2016 | 2016014 | TKD Group s.r.o. | tovar pre ŠJ | 61,01 EUR |
125/2016 | 8786577237 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón Ocú | 21,35 EUR |
126/2016 | 5786577223 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón MŠ | 14,59 EUR |
127/2016 | 16500410 | COIOP JEDNOTA SD Topoľčany | tovar pre ŠJ | 145,54 EUR |
128/2016 | 3241601146 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | odvoz a ukladanie odpadu | 484,84 EUR |
129/2016 | 83722236 | O2 Slovakia s.r.io. | za mobil ocú | 27,50 EUR |
130/2016 | 20160731 | AD značenie spol. s r.o. | dopravné zrkadlo | 491,88 EUR |
131/2016 | 1952016 | Pavol Blaška -Topoľčany -BOZP | služby BOZP | 100,00 EUR |
132/2016 | 9000226139 | SPP DISTRIBÚCIA | paušál za údržbu plynovodu | 32,34 EUR |
133/2016 | 116089 | ALVEX , spol. s r.o. | oprava umývačky po vytopení | 252,00 EUR |
134/2016 | 8360102538 | Wolters Kluwer s.r.o | predplatné VS | 79,80 EUR |
135/2016 | 7253647767 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 20,00 EUR |
136/2016 | 7253647771 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 40,00 EUR |
137/2016 | 3241601357 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | odvoz a uloženie TKO | 449,41 EUR |
138/2016 | 0787505220 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón Ocú | 21,61 EUR |
139/2016 | 2787505204 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón MŠ | 14,59 EUR |
140/2016 | 7140955109 | Západoslov. energetika | vyúčtovanie el. energia- KD | -151,59 EUR |
141/2016 | 6611620956 | TELEKOM predtým T-COM | za prenosný aparát | 13,90 EUR |
142/2016 | 16223 | SPONKA SK s.r.o. | kancelársky materiál | 42,24 EUR |
143/2016 | 21702895 | NOMILAND s.r.o | skrinky do šatne MŠ | 1023,70 EUR |
144/2016 | 83722236 | O2 Slovakia s.r.io. | za mobil Ocú | 25,24 EUR |
145/2016 | 701161150 | SAD a.s Prievidza | dedinský výlet | 409,96 EUR |
146/2016 | 2016163 | Mesto Partizánske | náklady Spol. OcÚ | 85,63 EUR |
147/2016 | 1635997 | WEB HOUSE Trnava | Webhostiong - služby | 51,70 EUR |
148/2016 | 4608176010 | O2 Slovakia s.r.io. | mobil Ocú | 72,29 EUR |
149/2016 | 1162208205 | ŠEVT a.s. Cementárenská 18 974 72 B. Bystrica | materiál pre MŠ | 12,24 EUR |
150/2016 | 7323441634 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 41,00 EUR |
151/2016 | 7323441638 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 84,00 EUR |
152/2016 | 1137693505 | O2 Slovakia s.r.io. | mobil Ocú | 46,62 EUR |
153/2016 | 8601077167 | LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. | stravenky | 867,30 EUR |
154/2016 | 3241601619 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | odvoz a uloženie TKO | 389,11 EUR |
155/2016 | 16261 | POHREBNÍCTVO DVONČ | pohrebné služby | 100,00 EUR |
156/2016 | 11160857 | ZILLION quadrate s.r.o. | tonery do tlačiarni | 258,00 EUR |
157/2016 | 20123260 | Martina Sofková | gumičky na sietku pieskoviska | 23,60 EUR |
158/2016 | 0482016 | Verea s.r.o. | za služby verej. obstarávanie | 1400,00 EUR |
159/2016 | 99602681 | PORADCA | verejná správa 7-12/2016 | 39,00 EUR |
160/2016 | 11160829 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT | 46,80 EUR |
161/2016 | 20161388 | NEHLSEN-EKO spol s.r.o. | odvoz konárov z obce | 305,08 EUR |
162/2016 | 4788435405 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón Ocú | 25,99 EUR |
163/2016 | 678843586 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón MŠ | 14,59 EUR |
164/2016 | 2016018 | TKD Group s.r.o. | tovar pre Šj | 86,32 EUR |
165/2016 | 7449368193 | Západoslov. energetika | záloha na el. energiu | 1229,28 EUR |
166/2016 | 3241601789 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | odvoz a uloženie TKO | 442,97 EUR |
167/2016 | 712554731 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 126,00 EUR |
168/2016 | 7125547323 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 260,00 EUR |
169/2016 | 9789367821 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón MŠ | 14,59 EUR |
170/2016 | 9789367838 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón Ocú | 23,30 EUR |
171/2016 | 2313100137 | Abiset, s r.o | ročný poplatok ŠJ program | 49,00 EUR |
172/2016 | 2016617 | GEOSENSE SK s.r.o. | ročný poplatok | 360,00 EUR |
173/2016 | 16520132 | COIOP JEDNOTA SD Topoľčany | nákupné poukážky | 824,20 EUR |
174/2016 | 83722236 | O2 Slovakia s.r.io. | za mobil Ocú | 30,85 EUR |
175/2016 | 16500556 | COIOP JEDNOTA SD Topoľčany | tovar pre ŠJ | 426,77 EUR |
176/2016 | 20160060 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre Šj | 131,36 EUR |
177/2016 | 11160921 | ZILLION quadrate s.r.o. | notebook DELL | 989,40 EUR |
178/2016 | 2016224 | Mesto Partizánske | náklady Spol. OcÚ | 85,47 EUR |
179/2016 | 2016258 | Audítor Ing. J. Adamkovič | za audit účt. Závierky | 400,00 EUR |
180/2016 | 7115596798 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 207,00 EUR |
181/2016 | 7115596802 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 429,00 EUR |
182/2016 | 2016020 | TKD Group s.r.o. | tovar pre Šj | 51,35 EUR |
183/2016 | 83722236 | O2 Slovakia s.r.io. | mobil Ocú | 28,13 EUR |
184/2016 | 3241601979 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | odvoz a uloženie TKO | 576,29 EUR |
185/2016 | 16500648 | COIOP JEDNOTA SD Topoľčany | tovar pre Šj | 124,37 EUR |
186/2016 | 4790301682 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón Ocú | 22,99 EUR |
187/2016 | 8790301671 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón MŠ | 14,59 EUR |
188/2016 | 2016074 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre Šj | 42,41 EUR |
189/2016 | 201610058 | STOCI s.r.o. | pomôcky pre deti MŠ | 15,90 EUR |
190/2016 | 3032016 | Pavol Blaška -Topoľčany -BOZP | služby BOZP | 100,00 EUR |
191/2016 | 16431 | POHREBNÍCTVO DVONČ | pohrebné služby | 100,00 EUR |
192/2016 | 16022 | CREATÍVE Záhradné štdio s.r.o | údržba zelene MŠ | 520,00 EUR |
193/2016 | 1213535 | Union poisťovňa | poistenie deti v MŠ | 27,86 EUR |
194/2016 | 0116128559 | LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. | stravenky | 467,94 EUR |
195/2016 | 1600857 | Zábavné učení s.r.o. | pomôcky pre deti MŠ | 275,52 EUR |
196/2016 | 160350 | Elma Eduard Bečka | oprava vianoč. Osvetlenia | 635,47 EUR |
197/2016 | 160102080 | PROEKO s.r.o. | školenie | 136,00 EUR |
198/2016 | 2016022 | TKD Group s.r.o. | tovar pre ŠJ | 31,64 EUR |
199/2016 | 2016082 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre ŠJ | 52,15 EUR |
200/2016 | 1536371 | INPROST spol. s r.o. | predplatné Obencé noviny | 67,60 EUR |
201/2016 | 16500690 | COIOP JEDNOTA SD Topoľčany | tovar pre ŠJ | 114,88 EUR |
202/2016 | 9791237248 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón MŠ | 19,61 EUR |
203/2016 | 7791237264 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón Ocú | 22,99 EUR |
204/2016 | 7263713551 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 505,00 EUR |
205/2016 | 7263713547 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 245,00 EUR |
206/2016 | 3241602128 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | odvoz a uloženie TKO | 508,07 EUR |
207/2016 | 600426233 | Slovenská pošta a.s. | predplatné časopisy Mš | 21,80 EUR |
208/2016 | 83722236 | O2 Slovakia s.r.io. | mobil Ocú | 29,20 EUR |
209/2016 | 2016091 | ĽOBOŠ KOLLÁR | revízia plynov. Zariadenia | 313,50 EUR |
210/2016 | 160378 | Elma Eduard Bečka | dodvávka a montáž vianoč. Výzd. | 3548,21 EUR |
211/2016 | 16520173 | COIOP JEDNOTA SD Topoľčany | nákup. Poukážka | 21,60 EUR |
212/2016 | 368001973 | Zapadoslov. vodáren.spolo | za odber vody | 152,95 EUR |
213/2016 | 5192016 | STAVEKO Ing. Marián Sahul | MK- stavebné práce | 168414,01 EUR |
214/2016 | 11161202 | ZILLION quadrate s.r.o. | toner do tlačiarne | 108,00 EUR |
215/2016 | 2160339 | Tempo Partizánske | za stolové kalendáre 2017 | 120,00 EUR |
216/2016 | 1600193 | EKOTEC spol. s .r.o. | kontrola detského ihriska | 248,40 EUR |
217/2016 | 161201 | Ing. Pater Gráčik | stavebný dozor | 1400,00 EUR |
218/2016 | 9102864325 | Prima BANKA | za vedenie účtu CP | 43,25 EUR |
219/2016 | 20160371 | Tempo Partizánske | stolové kalendáre | 24,00 EUR |
220/2016 | 2016024 | TKD Group s.r.o. | tovar pre šj | 33,46 EUR |
221/2016 | 160413 | Elma Eduard Bečka | montáž vianočných ozdôb | 775,43 EUR |
222/2016 | 160414 | Elma Eduard Bečka | údržba VO, a spinač KD | 757,81 EUR |
223/2016 | 16100857 | Poľnohospodárske družstvo Chynorany | nájomne za kompostovisko | 7,97 EUR |
224/2016 | 3241602404 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | odvoz a uloženie TKO | 571,22 EUR |
225/2016 | 212017 | Pavol Blaška -Topoľčany -BOZP | služby BOZP | 100,00 EUR |
226/2016 | 16500778 | COIOP JEDNOTA SD Topoľčany | tovar pre šj | 68,81 EUR |
227/2016 | 5792181438 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón MŠ | 14,92 EUR |
228/2016 | 1792181449 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón Ocú | 23,17 EUR |
229/2016 | 7102603367 | Západoslov. energetika | vyúčtovanie el.energie | 494,66 EUR |
230/2016 | 83722236 | O2 Slovakia s.r.o. | za mobil Ocú | 30,19 EUR |
231/2016 | 11161249 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT | 63,00 EUR |
232/2016 | 9000245735 | SPP Bratislava | paušál za údržbu plynovodu | 72,53 EUR |
233/2016 | 7423249241 | SPP Bratislava | vyúčtovanie plyn | 355,57 EUR |
234/2016 | 7424248785 | SPP Bratislava | vyúčtovanie plynu | -537,58 EUR |
1/2015 | 7438316132 | Západoslov. energetika | záloha na el. enrgiu | 1247,83 EUR |
2/2015 | 150251 | SOMI TRENČÍN | ročný popl. za program | 90,00 EUR |
3/2015 | 012015 | Ing. Branislav Gerhát | za vypracov.projekt | 200,00 EUR |
4/2015 | 20150015 | REMEŇ Štefan | tovar pre ŠJ | 28,01 EUR |
5/2015 | 0147037550 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za mobil Ocú | 43,97 EUR |
6/2015 | 7414941697 | SPP Bratislava | vyúčtovanie plynu | -340,36 EUR |
7/2015 | 7414941698 | SPP Bratislava | vyúčtovanie plynu | -558,97 EUR |
8/2015 | 15023 | POHREBNÍCTVO DVONČ | prísp. na pohreb.nákl | 100,00 EUR |
9/2015 | 7228290537 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 550,00 EUR |
10/2015 | 7228290532 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 218,00 EUR |
11/2015 | 14500794 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre ŠJ | 102,93 EUR |
12/2015 | 01042015 | RVC Nitra | publ.pre poslancov | 47,20 EUR |
13/2015 | 11150042 | ZILLION quadrate s.r.o. | výpočtová technika Ocú | 1983,00 EUR |
14/2015 | 140707 | Richard Šrobár -Littera | školské pomôcky | 9,40 EUR |
15/2015 | 8501010115 | LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. | stravné lístky | 437,22 EUR |
16/2015 | 15991034 | JurisDat - M.Medlen | predplatné časop. MŠ | 23,00 EUR |
17/2015 | 2014016 | GEOKO Ing. Július kováč Topoľčany | GP p.č. 721/2 | 100,00 EUR |
18/2015 | 2770488802 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 1,55 EUR |
19/2015 | 0770488811 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon | 36,43 EUR |
20/2015 | 1550005 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre ŠJ | 178,06 EUR |
21/2015 | 0324150086 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz a uloženie TKO | 490,36 EUR |
22/2015 | 2015005 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre ŠJ | 141,70 EUR |
23/2015 | 712506060 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 533,00 EUR |
24/2015 | 7125062055 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 211,00 EUR |
25/2015 | 2015017 | Mesto Partizánske | náklady SOCÚ za 4Q | 45,03 EUR |
26/2015 | 9770512537 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 17,88 EUR |
27/2015 | 0147037550 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za mobil ocú | 42,00 EUR |
28/2015 | 15080120 | OFFICE LAND s.r.o. | kancelársky materiál | 125,34 EUR |
29/2015 | 814022015 | Eliška Jurová | počítačové služby MŠ | 10,00 EUR |
30/2015 | 20150104 | REMEŇ Štefan | tovar pre ŠJ | 13,52 EUR |
31/2015 | 15079 | POHREBNÍCTVO DVONČ | prísp. na pohreb.nákl | 100,00 EUR |
32/2015 | 1502011 | INSGRAF s r.o. | magnetická tabuľa MŠ | 36,90 EUR |
33/2015 | 11150115 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT | 760,80 EUR |
34/2015 | 7193369594 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 199,00 EUR |
35/2015 | 7193369599 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 503,00 EUR |
36/2015 | 121455485 | Západoslov. energetika | popl. za návrh zmluvy | 97,86 EUR |
37/2015 | 20150016 | INMAT Hanuš | staveb.práce posiľň.st | 8250,41 EUR |
38/2015 | 150150205 | TÚV SÚD Slovakia s.r.o. | vykon. Úrad.skúšky VN | 216,00 EUR |
39/2015 | 0324150211 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz a uloženie TKO | 243,29 EUR |
40/2015 | 5771462666 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 0,29 EUR |
41/2015 | 1771462677 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 37,16 EUR |
42/2015 | 1771486048 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 17,88 EUR |
43/2015 | 201500907 | Orbis Pictus Istropolitana | školské pomôcky | 9,20 EUR |
44/2015 | 15500126 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre ŠJ | 99,97 EUR |
45/2015 | 0147037550 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za mobil ocú | -3,13 EUR |
46/2015 | 2015003 | PamArch s r. o. | staveb. práce - nová ulica | 3578,90 EUR |
47/2015 | 54015022 | Technické služby Mesta Partizánske | za separovný zber odpadu | 47,75 EUR |
48/2015 | 20150179 | REMEŇ Štefan | tovar pre ŠJ | 38,08 EUR |
49/2015 | 111560208 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT | 339,60 EUR |
50/2015 | 2151108740 | SOZA | ročný poplatok SOZA | 20,40 EUR |
51/2015 | 150100442 | REMEK Piaristicka 25 Nitra | Ročný poplatok za program | 277,20 EUR |
52/2015 | 8501028172 | LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. | za stravenky | 437,22 EUR |
53/2015 | 7102313695 | Západoslov. energetika | vyúčtovanie el. energie | 13,26 EUR |
54/2015 | 1505942 | SLOVGRAM Bratislava | služby - prenos záznamov | 33,50 EUR |
55/2015 | 042015 | Ing. Branislav Gerhát | za vyprac. Žiadosti o dotáciu | 30,00 EUR |
56/2015 | 7208363434 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 275,00 EUR |
57/2015 | 7208363429 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 109,00 EUR |
58/2015 | 7419363142 | Západoslov. energetika | záloha nael. Energiu | 1370,92 EUR |
59/2015 | 0324150427 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz TKO | 502,99 EUR |
60/2015 | 2015021 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre ŠJ | 65,90 EUR |
61/2015 | 15500171 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre ŠJ | 190,05 EUR |
62/2015 | 1112015 | Pavol Blaška -Topoľčany -BOZP | služby BOZP 1 2015 | 100,00 EUR |
63/2015 | 5772509126 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 17,88 EUR |
64/2015 | 9772417719 | TELEKOM predtým T-COM | používanie internetu | 0,59 EUR |
65/2015 | 0772417732 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 36,89 EUR |
66/2015 | 0147037550 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za mobil Ocú | 38,85 EUR |
67/2015 | 722015 | 3WSlovakia s.r.o. | ročný popl.za program | 87,23 EUR |
68/2015 | 9260071486 | UNIQA Poisťovňa | poistenie majetku obce | 1454,92 EUR |
69/2015 | 11150302 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT | 160,44 EUR |
70/2015 | 8501036817 | LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. | stravné lístky | 867,30 EUR |
71/2015 | 2015074 | Mesto Partizánske | náklady na SOcÚ | 59,84 EUR |
72/2015 | 2015031 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre ŠJ | 61,70 EUR |
73/2015 | 81800358 | Martina Jančovičová | pomôcky pre MŠ | 18,89 EUR |
74/2015 | 77150320 | Ing. Miroslav RYLJAK | pomôcky pre MŠ | 49,65 EUR |
75/2015 | 20150139 | INMAT Hanuš | uved. posilň stan. do prevádzky | 918,00 EUR |
76/2015 | 20150140 | INMAT Hanuš | odvetranie PS | 367,20 EUR |
77/2015 | 20150303 | REMEŇ Štefan | tovar pre ŠJ | 14,97 EUR |
78/2015 | 7213385009 | SPP Bratislava | záloha na plyn Ocú | 42,00 EUR |
79/2015 | 7213385013 | SPP Bratislava | záloha na plyn MŠ | 106,00 EUR |
80/2015 | 0324150627 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | odvoz a uloženie TKO | 465,70 EUR |
81/2015 | 17734 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 37,57 EUR |
82/2015 | 2773475032 | TELEKOM predtým T-COM | používanie internetu | 0,59 EUR |
83/2015 | 1773454308 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 17,88 EUR |
84/2015 | 15500255 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre ŠJ | 120,92 EUR |
85/2015 | 2015003 | PS.INVEST s.r.o. | projekty pre multifunkčné ihrisko | 999,00 EUR |
86/2015 | 201575 | ŠPALEK Rastislav | literatúra pre deti MŠ | 23,00 EUR |
87/2015 | 2015005 | COLUMBUS Slovakia, s.r.o. | zošity pre deti | 9,60 EUR |
88/2015 | 0147037550 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | mobil Ocú | 41,98 EUR |
89/2015 | 11150426 | ZILLION quadrate s.r.o. | Služby IT za 4/2015 | 42,60 EUR |
90/2015 | 150154 | Elma Eduard Bečka | oprava VO | 540,73 EUR |
91/2015 | 3580000770 | Zapadoslov. vodáren.spolo | za odber vody | 137,39 EUR |
92/2015 | 5590019539 | IVES Košice | ročný poplatok | 83,65 EUR |
93/2015 | 20150611 | KOVAČIK | hadice B-75 | 177,48 EUR |
94/2015 | 062015 | Ing. Branislav Gerhát | vypracovanie žiadosti o dotáciu multifunkčné ihrisko | 160,00 EUR |
95/2015 | 02892015 | BINS s r o | smetné nádoby | 396,00 EUR |
96/2015 | 7258335666 | SPP Bratislava | záloha za plyn MŠ | 44 EUR |
97/2015 | 7258335662 | SPP Bratislava | zá loha za plyn Ocú | 18 EUR |
98/2015 | 20150353 | REMEŇ Štefan | tovar pre ŠJ | 12,08 EUR |
99/2015 | 2015036 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre ŠJ | 70,90 EUR |
100/2015 | 150182 | Elma Eduard Bečka | posiľňov. Stanica elektr.inšt | 1217,17 EUR |
101/2015 | 0324150810 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz a uladanie TKO | 389,09 EUR |
102/2015 | 15500356 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre ŠJ | 192,78 EUR |
103/2015 | 12015 | František Greňák | pomocné práce | 15,00 EUR |
104/2015 | 22015 | Marián Sečkár | pomocné práce | 15,00 EUR |
105/2015 | 3774427992 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 9,73 EUR |
106/2015 | 5774403024 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 20,72 EUR |
107/2015 | 9774427972 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 0,59 EUR |
108/2015 | 0147037550 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za telefón | 41,98 EUR |
109/2015 | 8501052186 | LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. | stavné lístky | 867,30 EUR |
110/2015 | 0352015 | Ing. Martin Streďanský | PD dá.kanal.a oplot.posilň.st. | 840,00 EUR |
111/2015 | 9260077534 | UNIQA Poisťovňa | poistenie majetku MŠ-PC | 33,92 EUR |
112/2015 | 615043758 | WEB HOUSE Trnava | webová stránka | 14,75 EUR |
113/2015 | 102150016 | MVL ŠTefanek s r o | zhotovenie PHSR | 150,00 EUR |
114/2015 | 1510061 | AMSO.SK, s.r.o. | vypracovanie bezpeč.projekt | 180,00 EUR |
115/2015 | 15500378 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre Šj | 229,29 EUR |
116/2015 | 0324150974 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz a uloženie TKO | 402,45 EUR |
117/2015 | 7213433138 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 16,00 EUR |
118/2015 | 7213433142 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 41,00 EUR |
119/2015 | 7458318277 | Západoslov. energetika | záloha el. energie | 1370,92 EUR |
120/2015 | 0147037550 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za mobil Ocú | 41,98 EUR |
121/2015 | 2015046 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre Šj | 27,00 EUR |
122/2015 | 3775378370 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 0,59 EUR |
123/2015 | 775378380 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 20,71 EUR |
124/2015 | 4775352498 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 17,88 EUR |
125/2015 | 11150630 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT | 90,60 EUR |
126/2015 | 472015 | PROGRESING | prevádz. Poriad. Vod. | 300,00 EUR |
127/2015 | 11512731 | ŠUPA Záhradná technika | remeň do kosačky | 66,86 EUR |
128/2015 | 7220654113 | Západoslov. energetika | záloha el. energie | 134,41 EUR |
129/2015 | 1932015 | Pavol Blaška - Topoľčany - BOZP | služby BOZP 2Q 2015 | 100,00 EUR |
130/2015 | 701151038 | SAD a.s Prievidza | autobus do Podhájskej | 286,84 EUR |
131/2015 | 7223439178 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 41,00 EUR |
132/2015 | 7223439174 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 16,00 EUR |
133/2015 | 715053397 | WEB HOUSE Trnava | ročný poplatok za web domenu | 49,10 EUR |
134/2015 | 8350101523 | Wolters Kluwer s.r.o | predplatné časopis Účtov. ROPO | 75,00 EUR |
135/2015 | 8776331146 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon | 0,59 EUR |
136/2015 | 0324151260 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz a uloženie TKO | 466,16 EUR |
137/2015 | 8776331153 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 22,45 EUR |
138/2015 | 2015142 | Mesto Partizánske | výdav. na SocÚ za 2 Q 2015 | 82,01 EUR |
139/2015 | 5776304781 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon | 17,88 EUR |
140/2015 | 0147037550 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za mobil ocú | 41,98 EUR |
141/2015 | 2015229 | INMAT Hanuš | prepojenie STL plynu | 3425,30 EUR |
142/2015 | 015021 | ING. Horňák Peter | dážďová kanalizácia | 11146,80 EUR |
143/2015 | 150694 | Richard Šrobár -Littera | školské pomôcky | 20,86 EUR |
144/2015 | 15349 | POHREBNÍCTVO DVONČ | pohrebné služby(zaKJ 70) | 100,00 EUR |
145/2015 | 1510028 | Vladimír Marko Práznovce | VO nová ulica stavebné práce | 11484,65 EUR |
146/2015 | 1510029 | Vladimír Marko Práznovce | VO stav. práce montáž rozvádz. | 1047,84 EUR |
147/2015 | 8580043779 | Zapadoslov. vodáren.spolo | za odber vody na cintoríne | 14,26 EUR |
148/2015 | 11150707 | ZILLION quadrate s.r.o. | IT Služby za 7/2015 | 235,20 EUR |
149/2015 | 7283346788 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 85,00 EUR |
150/2015 | 7283346784 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 34,00 EUR |
151/2015 | 201501494 | Maquita s .r.o. | pomôcky pre MŠ | 19,40 EUR |
152/2015 | 20151849 | EVENIT s r o | posteľná bielizeň pre MŠ | 490,90 EUR |
153/2015 | 11150778 | ZILLION quadrate s.r.o. | kance.papier a služby IT za 8/2015 | 346,20 EUR |
154/2015 | 11150807 | ZILLION quadrate s.r.o. | tonery do tlačiarni | 325,56 EUR |
155/2015 | 0324151435 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | odvoz a uloženie odpadu | 354,11 EUR |
156/2015 | 4777281505 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 0,59 EUR |
157/2015 | 2777281514 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 21,25 EUR |
158/2015 | 9777256171 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 17,88 EUR |
159/2015 | 54015106 | Technické služby Mesta PArtizánske | separovanie odpau | 89,44 EUR |
160/2015 | 15374 | POHREBNÍCTVO DVONČ | pohrebné služby | 123,50 EUR |
161/2015 | 0147037550 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za mobil Ocú | 41,98 EUR |
162/2015 | 092015 | Ing. Branislav Gerhát | za vypracovanie žiadosti | 200,00 EUR |
163/2015 | 151404592 | cws boco Slolvensko s .r .o . | hygienické potreby | 169,33 EUR |
164/2015 | 1532300343 | ROCHER Consulting SR , s.r.o. | za koberece do MŠ a posiľňovne | 833,73 EUR |
165/2015 | 150277 | GEA s.r.o. Geodetická kancelária | porealizačné zameranie VO | 180,00 EUR |
166/2015 | 11150818 | ZILLION quadrate s.r.o. | tonery do tlačiarne | 110,76 EUR |
167/2015 | 8501083218 | LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. | stravné lístky | 781,28 EUR |
168/2015 | 242015 | Ján Šiška | oplotenie zosilov. Stanice vodovod. | 1196,40 EUR |
169/2015 | 2015062 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre Šj | 166,20 EUR |
170/2015 | 7468291126 | Západoslov. energetika | zálohy za elek. energi | 1370,92 EUR |
171/2015 | 0324151562 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | odvoz a uloženie odfpadu | 443,69 EUR |
172/2015 | 7135226489 | SPP Bratislava | zálha na plyn | 265,00 EUR |
173/2015 | 0272015 | Verea s.r.o. | realiz. verej. obstarávania - kanalizácia | 1400,00 EUR |
174/2015 | 7135226485 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 105,00 EUR |
175/2015 | 3778224995 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 21,42 EUR |
176/2015 | 6778224985 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 0,59 EUR |
177/2015 | 2015023 | TKD Group s.r.o. | tovar pre Šj | 118,66 EUR |
178/2015 | 15500598 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre Šj | 394,09 EUR |
179/2015 | 9778210006 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 18,42 EUR |
180/2015 | 015020 | ING. Horňák Peter | rozšírenie vodovodu -nová ulica | 11623,56 EUR |
181/2015 | 2313100137 | Abiset, s r.o | ročný poplatok za program ŠJ | 39,00 EUR |
182/2015 | 0147037550 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za mobil ocú | 41,98 EUR |
183/2015 | 1500336 | Zábavné učení s.r.o. | pomôcky pre MŠ | 91,13 EUR |
184/2015 | 2015200 | Mesto Partizánske | výdavky na SOcÚ stavebný za 3 Q | 78,62 EUR |
185/2015 | 15520113 | COIOP JEDNOTA SD Topoľčany | za nákupné poukážky | 838,60 EUR |
186/2015 | 11150869 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT za 9/2015 | 151,20 EUR |
187/2015 | 2015070 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre Šj | 103,90 EUR |
188/2015 | 012015 | ERSI THERM Schmikal Norbert | preblombovanie vodovod. Prípojiek | 120,00 EUR |
189/2015 | 112015 | Ing. Branislav Gerhát | vypracovanie žiadosti z POD | 130,00 EUR |
190/2015 | 4779204731 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 36,35 EUR |
191/2015 | 1779182313 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 17,88 EUR |
192/2015 | 7218510029 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 438,00 EUR |
193/2015 | 7218510025 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 173,00 EUR |
194/2015 | 0324151795 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | odvoz a uloženie odpadu | 496,42 EUR |
195/2015 | 2015025 | TKD Group s.r.o. | tovar pre Šj | 101,44 EUR |
196/2015 | 15500618 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre Šj | 132,55 EUR |
197/2015 | 0779204742 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 25,70 EUR |
198/2015 | 11150996 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT za 10/2016 | 27,60 EUR |
199/2015 | 0147037550 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za mobil Ocú | 48,75 EUR |
200/2015 | 2015243 | Audítor Ing. J. Adamkovič | za audit účtovnej závierky | 400,00 EUR |
201/2015 | 358001954 | Zapadoslov. vodáren.spolo | za odber vody | 137,41 EUR |
202/2015 | 2015083 | ĽOBOŠ KOLLÁR | vykonanie odbornej prehliadky plyn.zariad. | 321,89 EUR |
203/2015 | 22015 | František Greňák | za opravu miestneho chodníka | 200,00 EUR |
204/2015 | 32015 | Marián Sečkár | za opravu miestneho chodníka | 200,00 EUR |
205/2015 | 2015479 | GEOSENSE SK s.r.o. | servisné poplatky za program | 361,20 EUR |
206/2015 | 500426233 | Slovenská pošta a.s. | predplatné časopisy pre MŠ | 21,80 EUR |
207/2015 | 1020150007 | VODING-SK s.r.o. | stavebný dozor _ kanalizácia | 600,00 EUR |
208/2015 | 15363611 | INPROST spol. s r.o. | za obecné noviny | 67,60 EUR |
209/2015 | 7238526862 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 517,00 EUR |
210/2015 | 7238526858 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 204,00 EUR |
211/2015 | 15500737 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre Šj | 174,77 EUR |
212/2015 | 2151709 | WILO CS organizačná zložka | prestavenie tlaku v posil. Stanici vodovod | 95,04 EUR |
213/2015 | 0324152015 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz a uloženie odpadu | 415,45 EUR |
214/2015 | 201533 | Ján Zita | opravu katafalku v DS | 52,70 EUR |
215/2015 | 2015079 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre Šj | 62,70 EUR |
216/2015 | 2015031 | TKD Group s.r.o. | tovar pre Šj | 44,05 EUR |
217/2015 | 2015504 | GEOSENSE SK s.r.o. | ortofotomapa | 240,00 EUR |
218/2015 | 2150379 | Tempo Partizánske | stolové kalendáre pre občanov | 120,00 EUR |
219/2015 | 912201509 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 21,07 EUR |
220/2015 | 5780113652 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 21,28 EUR |
221/2015 | 1512238 | S.A.K. spol. s r.o. | kamerový systém - dodávka a montáž | 2624,76 EUR |
222/2015 | 21150093 | PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s. | budovanie dažďovej kanalizácie | 32503,34 EUR |
223/2015 | 8501110733 | LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. | stravenky | 433,62 EUR |
224/2015 | 11151124 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT 11/2015 | 15,00 EUR |
225/2015 | 150414 | Elma Eduard Bečka | elektroinštalačné práce v obci | 475,37 EUR |
226/2015 | 0147037550 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za mobil Ocú | 43,74 EUR |
227/2015 | 910286 | Prima BANKA | za vedenie účtu v banke pre CP | 41,60 EUR |
228/2015 | 2015086 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre Šj | 34,50 EUR |
229/2015 | 2015319 | REN-INVEST s.r.o. | úprava miestnej komunikácie | 1980,00 EUR |
230/2015 | 1215171 | CNS Eurogrants | konzultačné a poradenské služby | 750,00 EUR |
231/2015 | 2015035 | ING: Jozef Čapkovič - CMV | katafalk | 2602,20 EUR |
232/2015 | 0324152245 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | odvoz a uloženie odpadu | 527,66 EUR |
233/2015 | 292016 | Pavol Blaška -Topoľčany -BOZP | služby BOZP | 100,00 EUR |
234/2015 | 7140903811 | Západoslov. energetika | vyúčtovanie el. energie | 293,35 EUR |
235/2015 | 15500815 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre Šj | 113,48 EUR |
236/2015 | 15100469 | Poľnohospodárske družstvo Chynorany | Nájomné pod kompostoviskom | 7,97 EUR |
237/2015 | 0781027814 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 18,83 EUR |
238/2015 | 2781027836 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 19,99 EUR |
239/2015 | 7417828627 | SPP Bratislava | vyúčtovanie plynu | 608,89 EUR |
240/2015 | 7417828626 | SPP Bratislava | vyúčtovanie plynu | 13,53 EUR |
1/2014 | 140250 | SOMI TRENČÍN | ročný popl. za program | 90.00 EUR |
2/2014 | 20140011 | REMEŇ Štefan | tovar pre ŠJ | 34.16 EUR |
3/2014 | 7437368022 | Západoslov. energetika | el. energia | 1259.72 EUR |
4/2014 | 00699284 | Eliška Jurová | prístup do progr.MŠ | 10.00 EUR |
5/2014 | 0000699284 | Prima BANKA | popl.za ved.účtu CP | 39.96 EUR |
6/2014 | 11131169 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT | 55.80 EUR |
7/2014 | 8401008349 | LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. | stravenky | 826.34 EUR |
8/2014 | 8758656083 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon | 13.14 EUR |
9/2014 | 14881034 | JurisDat - M.Medlen | predplatné časop.MŠ | 22.00 EUR |
10/2014 | 0324140144 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz a ulož.odpadu | 565.44 EUR |
11/2014 | 0147037550 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za mobil Ocú | 45.34 EUR |
12/2014 | 2014013 | Mesto Partizánske | výd.Spol.OcÚ staveb | 81.19 EUR |
13/2014 | 7277969108 | SPP Bratislava | záloha na plyn MŠ | 596.00 EUR |
14/2014 | 7277969103 | SPP Bratislava | záloha na plyn Ocú | 223.00 EUR |
15/2014 | 321450004 | ALADIN | školské pomôcky MŠ | 42.20 EUR |
16/2014 | 4758626237 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon | 1.55 EUR |
17/2014 | 2758626253 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon | 36.80 EUR |
18/2014 | 52014 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre ŠJ | 129.30 EUR |
19/2014 | 14500066 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre ŠJ | 244.57 EUR |
20/2014 | 0147037550 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za mobil Ocú | 41.98 EUR |
21/2014 | 11140126 | ZILLION quadrate s.r.o. | za tonery do tlačiarni | 307.38 EUR |
22/2014 | 11140100 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT 1/2014 | 27.60 EUR |
23/2014 | 140028 | Elma Eduard Bečka | údržba VO | 240.00 EUR |
24/2014 | 42014 | JUDr. Viera Barátová VEBA | práv. porad. služby | 250.00 EUR |
25/2014 | 20140133 | REMEŇ Štefan | tovar pre ŠJ | 36.11 EUR |
26/2014 | 3337000931 | UNIQA Poisťovňa | poistenie majetku obce | 1126.87 EUR |
27/2014 | 2014006 | ĽOBOŠ KOLLÁR | servisné služby | 29.00 EUR |
28/2014 | 292014 | Ing. Miroslav Ďuriš | za CD o VO | 9.50 EUR |
29/2014 | 7248019110 | SPP Bratislava | záloha na plyn Ocú | 210.00 EUR |
30/2014 | 7248019114 | SPP Bratislava | záloha na plynMŠ | 562.00 EUR |
31/2014 | 072014 | Ján Šimko Rybany | služby s plošinou | 100.00 EUR |
32/2014 | 082014 | Ján Šiška | záloha oprava chodníka | 15000.00 EUR |
33/2014 | 1759647342 | TELEKOM predtým T-COM | tovar pre ŠJ | 13.14 EUR |
34/2014 | 14500134 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre ŠJ | 72.38 EUR |
35/2014 | 4759616947 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon | 40.78 EUR |
36/2014 | 1759616933 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon | 1.55 EUR |
37/2014 | 902014 | Kotulič Petr | pomôcky pre deti | 90.00 EUR |
38/2014 | 0324140274 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz a ulož.odpa | 358.38 EUR |
39/2014 | 20140202 | Ing. Stanislav Vavro | za videoprodukciu | 191.00 EUR |
40/2014 | 8401021315 | LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. | stravenky | 826.34 EUR |
41/2014 | 54014028 | Technické služby Mesta PArtizánske | separovaný zber | 92.93 EUR |
42/2014 | 201400702 | Orbis Pictus Istropolitana | pomôcky pre deti | 1.80 EUR |
43/2014 | 14700127 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica | za CD účt.súvťažnosti | 27.10 EUR |
44/2014 | 20140182 | REMEŇ Štefan | tovar pre ŠJ | 18.59 EUR |
45/2014 | 0147037550 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za mobil Ocú | 42.44 EUR |
46/2014 | 72014 | JUDr. Viera Barátová VEBA | práv. porad. služby | 250.00 EUR |
47/2014 | 11140267 | ZILLION quadrate s.r.o. | aktualiz.antivír.progr | 158.40 EUR |
48/2014 | 11140209 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT 2/2014 | 168.60 EUR |
49/2014 | 348000390 | Zapadoslov. vodáren.spolo | za odber vody | 59.69 EUR |
50/2014 | 140057 | Elma Eduard Bečka | oprava el.inš. v ŠK | 1057.56 EUR |
51/2014 | 2141108828 | SOZA | ročný poplatok | 20.40 EUR |
52/2014 | 0114040294 | LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. | stravenky | 826.34 EUR |
53/2014 | 1400157 | Marcelka Kavlaková-Faturová FIRE - systém | 310.40 EUR | |
54/2014 | 132014 | Ján Šiška | rekonštrukcia chodní | 9852.00 EUR |
55/2014 | 222014 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre ŠJ | 87.50 EUR |
56/2014 | 14500188 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre ŠJ | 165.55 EUR |
57/2014 | 140157 | POHREBNÍCTVO DVONČ | služby občanom | 100.00 EUR |
58/2014 | 7243042390 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 115.00 EUR |
59/2014 | 7243042394 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 308.00 EUR |
60/2014 | 7448024106 | Západoslov. energetika | záloha na elek.energiu | 1259.72 EUR |
61/2014 | 7760610812 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 39.79 EUR |
62/2014 | 8760610794 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 1.55 EUR |
63/2014 | 832014 | 3WSlovakia s.r.o. | ročný popl. za program | 87.23 EUR |
64/2014 | 0324140472 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz a ulož. Odp. | 459.20 EUR |
65/2014 | 2140097 | Tempo Partizánske | za inzerciu | 22.80 EUR |
66/2014 | 150140339 | TÚV SÚD Slovakia s.r.o. | za vyjadrenie k projektu | 72.00 EUR |
67/2014 | 1760641337 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón MŠ | 13.39 EUR |
68/2014 | 0272014 | Vanger Popcor-Marta Vangerová | pomôcky pre MŠ | 5.55 EUR |
69/2014 | 0142014 | Ing. Martin Streďanský | za projekty MK | 240.00 EUR |
70/2014 | 082014 | JUDr. Viera Barátová VEBA | právne služby | 250.00 EUR |
71/2014 | 11140310 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT 3/2014 | 72.60 EUR |
72/2014 | 0147037550 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za mobil Ocú | 47.69 EUR |
73/2014 | 1406715 | SLOVGRAM Jakubovo nám. Bá | verej.prenos záznamov | 33.50 EUR |
74/2014 | 140100467 | REMEK Piaristicka 25 Nitra | ročný popl. za programy | 277.20 EUR |
75/2014 | 2014089 | Mesto Partizánske | náklady stav. Úrad PE | 53.27 EUR |
76/2014 | 20140287 | REMEŇ Štefan | tovar pre ŠJ | 28.49 EUR |
77/2014 | 2014112 | VAMONT, s.r.o | váha pre ŠJ | 199.00 EUR |
78/2014 | 2014013 | SOILEI | bilancia skryvky poz. | 100.00 EUR |
79/2014 | 152014 | Ján Šiška | staveb.práce pre obce | 476.00 EUR |
80/2014 | 7238077426 | SPP Bratislava | záloha na plyn MŠ | 118.00 EUR |
81/2014 | 7238077421 | SPP Bratislava | záloha na plyn Ocú | 44.00 EUR |
82/2014 | 0324140612 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz a ulož. Odp. | 435.05 EUR |
83/2014 | 332014 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre ŠJ | 48.60 EUR |
84/2014 | 0272014 | Ing. Martin Streďanský | projekty MK | 120.00 EUR |
85/2014 | 0147037550 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za mobil Ocú | 41.98 EUR |
86/2014 | 12014 | František Greňák | pomoc.práce pre obec | 137.50 EUR |
87/2014 | 12014 | Marián Sečkár | pomoc.práce pre obec | 137.50 EUR |
88/2014 | 14500220 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre ŠJ | 139.88 EUR |
89/2014 | 6761641379 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 14.26 EUR |
90/2014 | 9761611461 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 36.38 EUR |
91/2014 | 4761611442 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 1.55 EUR |
92/2014 | 1220141605 | JUDr. Viera Barátová VEBA | právne služby | 250.00 EUR |
93/2014 | 1202014 | Pavol Blaška -Topoľčany -BOZP | Služ.pre obec BOZP | 100.00 EUR |
94/2014 | 201494 | ŠPALEK Rastislav | knihy pre MŠ | 26.50 EUR |
95/2014 | 2014007 | COLUMBUS Slovakia, s.r.o. | knihy pre deti | 4.80 EUR |
96/2014 | 201405 | Ing. Janka Privalincová | projekt Územný plán | 310.00 EUR |
97/2014 | 2014237 | MUSICA LITURDIA, s.r.o. | pomôcky pre deti | 8.00 EUR |
98/2014 | 152014 | Marián Sečkár | pomoc.práce pre obec | 120.00 EUR |
99/2014 | 0114060924 | LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. | stravné lístky | 826.34 EUR |
100/2014 | 152014 | František Greňák | pomoc.práce pre obec | 62.50 EUR |
101/2014 | 252014 | Marián Sečkár | pomoc.práce pre obec | 80.00 EUR |
102/2014 | 141402293 | cws boco Slolvensko s .r .o . | hygienické potreby | 84.62 EUR |
103/2014 | 20140388 | REMEŇ Štefan | tovar pre ŠJ | 33.44 EUR |
104/2014 | 402014 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre ŠJ | 76.70 EUR |
105/2014 | 348000877 | Zapadoslov. vodáren.spolo | za odber vody | 64.77 EUR |
106/2014 | 20140538 | KOVAČIK | za hasiací prístroj | 165.86 EUR |
107/2014 | 11140540 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT 52014 | 191.40 EUR |
108/2014 | 172014 | JUDr. Viera Barátová VEBA | právne poraden.služby | 250.00 EUR |
109/2014 | 0324140794 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz a ulož.TKO | 493.19 EUR |
110/2014 | 8762617520 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 1.55 EUR |
111/2014 | 0762617528 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 36.38 EUR |
112/2014 | 145002691 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre ŠJ | 163.64 EUR |
113/2014 | 9260071486 | UNIQA Poisťovňa | poistenie majet. obce | 1454.92 EUR |
114/2014 | 5762649436 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 14.71 EUR |
115/2014 | 15363411 | INPROST spol. s r.o. | doplatok obecné noviny | 15.60 EUR |
116/2014 | 0147037550 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za telefón | 42.88 EUR |
117/2014 | 0322014 | Ing. Martin Streďanský | zmena projektu ulica | 120.00 EUR |
118/2014 | 2014004 | PamArch s r. o. | zemné práce -ulica | 32210.15 EUR |
119/2014 | 202014 | Revum Urminský Tesáre | revízne správy | 738.00 EUR |
120/2014 | 2014803580 | Prvá bánovská internet.s | oprava inernetu MŠ | 34.99 EUR |
121/2014 | 5590016533 | IVES Košice | ročný popl.účtovníctvo | 83.65 EUR |
122/2014 | 7423175626 | SPP Bratislava | vyúčtovanie plynu MŠ | 586.69 EUR |
123/2014 | 7423175625 | SPP Bratislava | vyúčtovanie plynu Ocú | 31.95 EUR |
124/2014 | 7243131655 | SPP Bratislava | záloha na plyn MŠ | 56.00 EUR |
125/2014 | 724313165 | SPP Bratislava | záloha na plyn Ocú | 25.00 EUR |
125/2014 | 701140939 | SAD a.s Prievidza | za autobus výlet MŠ | 320.50 EUR |
127/2014 | 0324141002 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz a ulož.odpadu | 387.22 EUR |
128/2014 | 14500406 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre ŠJ | 150.89 EUR |
129/2014 | 7437814701 | Západoslov. energetika | záloha na el. energiu | 1259.72 EUR |
130/2014 | 2042014 | Pavol Blaška -Topoľčany -BOZP | BOZP II.Q2014 | 100.00 EUR |
131/2014 | 614043812 | WEB HOUSE Trnava | ročný popl.webstránky | 14.75 EUR |
132/2014 | 150140791 | TÚV SÚD Slovakia s.r.o. | vyjadrenie k projektu cesty | 180.00 EUR |
133/2014 | 8763628477 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 1.55 EUR |
134/2014 | 4763628488 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 36.53 EUR |
135/2014 | 1763659144 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 13.14 EUR |
136/2014 | 0147037550 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za mobil Ocú | 44.74 EUR |
137/2014 | 262014 | JUDr. Viera Barátová VEBA | právne služby | 250.00 EUR |
138/2014 | 2014154 | Mesto Partizánske | Výdavky pre SOcÚ | 73.07 EUR |
139/2014 | 150140819 | TÚV SÚD Slovakia s.r.o. | štúdia k PD-nová ulica | 180.00 EUR |
140/2014 | 2014001 | INMAT Hanuš | zál. Na rozšír. Plyn | 19200.00 EUR |
141/2014 | 2014002 | INMAT Hanuš | zál. Budov. posilň st | 18000.00 EUR |
142/2014 | 014037 | ING. Horňák Peter | zál. Na kanaliz.-nov.ul | 24600.00 EUR |
143/2014 | 2014010 | GEOKO Ing. Július kováč Topoľčany | vytýčečnie kanalizácie | 144.00 EUR |
144/2014 | 2010009 | GEOKO Ing. Július kováč Topoľčany | vytýč. Novej ulice | 468.00 EUR |
145/2014 | 2014119 | ELMIKO-Miloš Kovačovic | oprava MR | 307.20 EUR |
146/2014 | 8401064320 | LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. | stravenky | 826.34 EUR |
147/2014 | 7243132782 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 25.00 EUR |
148/2014 | 0324141237 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz a ulož. TKO | 396.59 EUR |
149/2014 | 7243132787 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 56.00 EUR |
150/2014 | 714053125 | WEB HOUSE Trnava | ročný popl za WEBstr. | 49.10 EUR |
151/2014 | 9260077534 | UNIQA Poisťovňa | poistenie majetku MŠ | 33.92 EUR |
152/2014 | 282014 | JUDr. Viera Barátová VEBA | právne služby | 250.00 EUR |
153/2014 | 1764772635 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 38.74 EUR |
154/2014 | 7764772615 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 1.55 EUR |
155/2014 | 8340142078 | Wolters Kluwer s.r.o | predplat.časop..ROPO | 72.00 EUR |
156/2014 | 2140260 | Tempo Partizánske | za inzerát v Tempe | 64.74 EUR |
157/2014 | 7764801964 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 13.14 EUR |
158/2014 | 1400402027 | Orbis Pictus Istropolitana | pomôcky pre deti | 2.80 EUR |
159/2014 | 0147037550 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za mobil Ocú | 43.08 EUR |
160/2014 | 0142014 | Verea s.r.o. | konzultač.činn.VO | 250.00 EUR |
161/2014 | 701141097 | SAD a.s Prievidza | za autobus na výlet | 323.30 EUR |
162/2014 | 141970112 | B.E.Service spol. s r.o. | oprava majetku | 456.00 EUR |
163/2014 | 348001575 | Zapadoslov. vodáren.spolo | za odber vody | 74.90 EUR |
164/2014 | 140192 | Elma Eduard Bečka | oprava ele. Inštalácie | 180.48 EUR |
165/2014 | 140193 | Elma Eduard Bečka | oprava ele. Inštalácie | 485.35 EUR |
166/2014 | 7218208004 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 116.00 EUR |
167/2014 | 7218208000 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 50.00 EUR |
168/2014 | 0324141402 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz a uloženie TKO | 531.48 EUR |
169/2014 | 014038 | ING. Horňák Peter | záloha na vodovod - nú | 24000.00 EUR |
170/2014 | 141313041 | STIEFEL EUROCART s .r.o. | za pomôcky pre deti | 30.85 EUR |
171/2014 | 0765749077 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón Ocú | 36.89 EUR |
172/2014 | 6765749064 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón Ocú | 1.55 EUR |
173/2014 | 201408 | Ing. Janka Privalincová | projekt. Územ.plán | 310.00 EUR |
174/2014 | 11140820 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT | 42.60 EUR |
175/2014 | 0765778031 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón MŠ | 16.62 EUR |
176/2014 | 0147037550 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za mobil Ocú | 44.86 EUR |
177/2014 | 701141331 | SAD a.s Prievidza | za autobus na Radvan. | 299.15 EUR |
178/2014 | 2014007 | TKD Group s.r.o. | tovar pre ŠJ | 56.38 EUR |
179/2014 | 54014112 | Technické služby Mesta PArtizánske | za separový zber | 45.92 EUR |
180/2014 | 29120148 | Pavol Blaška -Topoľčany -BOZP | služby BOZP | 100.00 EUR |
181/2014 | 014041 | ING. Horňák Peter | za prípojky kanalizácie | 3504.00 EUR |
182/2014 | 7438056727 | Západoslov. energetika | zálloha na el. energiu | 1259.72 EUR |
183/2014 | 7238190422 | SPP Bratislava | záloha na plyn Ocú | 156.00 EUR |
184/2014 | 7238190426 | SPP Bratislava | zálona na plyn MŠ | 362.00 EUR |
185/2014 | 14500597 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre ŠJ | 459.08 EUR |
186/2014 | 29 | Elektroprojekt - Projekt | PD na prekládku VN | 550.00 EUR |
187/2014 | 0324141552 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz a uloženie TKO | 473.15 EUR |
188/2014 | 7766692803 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón Ocú | 36.38 EUR |
189/2014 | 14521129 | COOP JEDNOTA SD Topoľčany | nákupné poukážky | 830.80 EUR |
190/2014 | 11140934 | ZILLION quadrate s.r.o. | toner do tlačiarni | 177.42 EUR |
191/2014 | 9766692784 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón Ocú | 1.55 EUR |
192/2014 | 5766721604 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón MŠ | 17.88 EUR |
193/2014 | 2313100137 | Abiset, s r.o | ročný popl. za program | 35.82 EUR |
194/2014 | 702014 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre ŠJ | 179.10 EUR |
195/2014 | 2014209 | TFA SLOVAKIA s .r.o. | kalibr. teplomerov ŠJ | 94.00 EUR |
196/2014 | 20141130 | KOVAČIK | kontrola has.prístr | 263,90 EUR |
197/2014 | 0114117902 | LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. | stravenky | 416,74 EUR |
198/2014 | 7228223278 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 258,00 EUR |
199/2014 | 7228223283 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 598,00 EUR |
200/2014 | 121428275 | Západoslov. energetika | popl. za návrh zmluvy | 209,70 EUR |
201/2014 | 2014433 | MUSICA LITURDIA, s.r.o. | časopis pre MŠ | 20,45 EUR |
202/2014 | 2014226 | Mesto Partizánske | Spoloč. OcÚ stavebný | 69,40 EUR |
203/2014 | 292014 | Revum Urminský Tesáre | revízia elektroinšt.DS | 155,00 EUR |
204/2014 | 2014051 | ĽOBOŠ KOLLÁR | revízia plynu OcÚ | 234,10 EUR |
205/2014 | 0147037550 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za mobil ocú | 41,98 EUR |
206/2014 | 140100022 | PRO- STOCCO Roman Magáth | stavebné práce | 1284,00 EUR |
207/2014 | 14500681 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre šj | 139,03 EUR |
208/2014 | 324141720 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | odvoz a uloženie TKO | 391,89 EUR |
209/2014 | 2767636966 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon | 1,55 EUR |
210/2014 | 9767636983 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon | 37,06 EUR |
211/2014 | 4767660679 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon | 17,88 EUR |
212/2014 | 2014012 | TKD Group s.r.o. | tovar pre ŠJ | 51,61 EUR |
213/2014 | 348002345 | Zapadoslov. vodáren.spolo | za odber vody | 108,80 EUR |
214/2014 | 1411045 | INSGRAF s r.o. | sedačka pre deti | 540,50 EUR |
215/2014 | 1410020 | Vladimír Marko Práznovce | prekládka el. stlpa | 2284,14 EUR |
216/2014 | 2014019 | GEOKO Ing. Július kováč Topoľčany | GP el stlp | 160,00 EUR |
217/2014 | 15363511 | INPROST spol. s r.o. | za obecné noviny | 67,60 EUR |
218/2014 | 7213280409 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 705,00 EUR |
219/2014 | 7213280404 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 303,00 EUR |
220/2014 | 0147037550 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za mobil | 41,98 EUR |
221/2014 | 902014 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre šj | 57,10 EUR |
222/2014 | 0324141967 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz a ulož. Tko | 254,77 EUR |
223/2014 | 14500711 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre šj | 180,99 EUR |
224/2014 | 0768586103 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon | 36,59 EUR |
225/2014 | 3768609836 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon | 17,88 EUR |
226/2014 | 0768586086 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon | 1,55 EUR |
227/2014 | 2140399 | Tempo Partizánske | za kalendáre | 120,00 EUR |
228/2014 | 401426233 | Slovenská pošta a.s. | časopis pre MŠ | 21,80 EUR |
229/2014 | 20140582 | INMAT Hanuš | rozšárenie plynu | 8268,72 EUR |
230/2014 | 8401104394 | LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. | stravenky | 437,22 EUR |
231/2014 | 25632014 | Prima BANKA | popl. za ved. Účtu CP | 39,96 EUR |
232/2014 | 0147037550 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za mobil | 43,97 EUR |
233/2014 | 262015 | Pavol Blaška -Topoľčany -BOZP | služby BOZP | 100,00 EUR |
234/2014 | 1769534445 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon | 1,55 EUR |
235/2014 | 1769558249 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon | 17,88 EUR |
236/2014 | 7769534463 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon | 38,80 EUR |
237/2014 | 7102273298 | Západoslov. energetika | prplatok el. energie | 0,26 EUR |
238/2014 | 7180698648 | Západoslov. energetika | prplatok el. energie | 235,36 EUR |
239/2014 | 11141277 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT | 81,00 EUR |
240/2014 | 982014 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre šj | 58,80 EUR |
241/2014 | 0324142114 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz a ulož. Tko | 456,09 EUR |
242/2014 | 14100352 | Poľnohospodárske družstvo Chynorany | nájomné pod kompost. | 7,97 EUR |
1/2013 | INPROST spol. s r.o. | za obecné noviny | 52.00 EUR | |
2/2013 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 571.00 EUR | |
3/2013 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 254.00 EUR | |
4/2013 | SOMI TRENČÍN | ročný popl. za program | 90.00 EUR | |
5/2013 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za mobil | 42.55 EUR | |
6/2013 | Západoslov. energetika | záloha na el. energiu | 2.34 EUR | |
7/2013 | Západoslov. energetika | záloha na el. energiu | 1560.25 EUR | |
8/2013 | REMEŇ Štefan | tovar do ŠJ | 16.16 EUR | |
9/2013 | JurisDat - M.Medlen | časopis pre MŠ | 22.00 EUR | |
10/2013 | Ing. Tomáš Mikuš - LEVEL | za opiľoanie lipy | 140.00 EUR | |
11/2013 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon | 30.46 EUR | |
12/2013 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz a uklad.odp | 218.35 EUR | |
13/2013 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 553.00 EUR | |
14/2013 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 246.00 EUR | |
15/2013 | cws boco Slolvensko s .r .o . | hygi.potreby soc.zar | 162.19 EUR | |
16/2013 | LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. | stravenky | 989.64 EUR | |
17/2013 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon | 13.14 EUR | |
18/2013 | COOP JEDNOTA SD | tovar do ŠJ | 162.05 EUR | |
19/2013 | Západoslov. energetika | el. energia VO | 60.13 EUR | |
20/2013 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar do ŠJ | 57.00 EUR | |
21/2013 | Mesto Partizánske | služby SOcÚ | 77.45 EUR | |
22/2013 | CONNECT | tlačivá kancel. Mat. | 57.80 EUR | |
23/2013 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT | 48.60 EUR | |
24/2013 | Elma Eduard Bečka | VO-montáž a demot. | 2246.21 EUR | |
25/2013 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za mobil Ocú | 43.98 EUR | |
26/2013 | UNIQA Poisťovňa | poistenie majetku | 1126.87 EUR | |
27/2013 | REMEŇ Štefan | tovar do ŠJ | 33.18 EUR | |
28/2013 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 522.00 EUR | |
29/2013 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 232.00 EUR | |
30/2013 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | odvoz odpadu | 335.97 EUR | |
31/2013 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre ŠJ | 125.39 EUR | |
32/2013 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre ŠJ | 32.70 EUR | |
33/2013 | SOZA | autorské práva | 20.40 EUR | |
34/2013 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon | 14.62 EUR | |
35/2013 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon | 33.31 EUR | |
36/2013 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT | 82.80 EUR | |
37/2013 | ŠEVT a.s. 18 974 72 B. Bystrica | tlačiva pre MŠ | 4.92 EUR | |
38/2013 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za telefon | 42.19 EUR | |
39/2013 | REMEŇ Štefan | tovar pre ŠJ | 35.24 EUR | |
40/2013 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 127.00 EUR | |
41/2013 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 286.00 EUR | |
42/2013 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre ŠJ | 105.70 EUR | |
43/2013 | 3WSlovakia s.r.o. | licencia za program | 87.23 EUR | |
44/2013 | AITEC spol. s r.o. | školské potreby | 10.56 EUR | |
45/2013 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon | 13.14 EUR | |
46/2013 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon | 39.06 EUR | |
47/2013 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre ŠJ | 162.25 EUR | |
48/2013 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | odvoz odpadu | 483.37 EUR | |
49/2013 | Západoslov. energetika | záloha na el. energiu | 1562.59 EUR | |
50/2013 | GIGA Katarína Kluková Partizánske | obal mapy katastr.obce | 37.92 EUR | |
51/2013 | Pavol Blaška -Topoľčany -BOZP | bezpečnost. Technik | 100.00 EUR | |
52/2013 | SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava | za verej.prenos tech.z | 33.50 EUR | |
53/2013 | REMEŇ Štefan | tovar pre ŠJ | 14.90 EUR | |
54/2013 | REMEK Piaristicka 25 Nitra | licencia za program | 277.20 EUR | |
55/2013 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT | 45.60 EUR | |
56/2013 | COLUMBUS Slovakia, s.r.o. | školské potreby | 10.08 EUR | |
57/2013 | Ing. Janka Privalincová | vyhotovenie štúdie pozem. | 170.00 EUR | |
58/2013 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za telefon | 41.98 EUR | |
59/2013 | Mesto Partizánske | spol.stav.úrad 1Q 2013 | 53.56 EUR | |
60/2013 | 302013 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre ŠJ | 41.70 EUR |
61/2013 | 7222800156 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 49.00 EUR |
62/2013 | 7222800161 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 110.00 EUR |
63/2013 | 130211 | POHREBNÍCTVO DVONČ | cintorínske služby | 100 EUR |
64/2013 | 0324130682 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za uloženie odpadu | 336.31 EUR |
65/2013 | 7749933046 | TELEKOM predtým T-COM | zua telefon | 17.21 EUR |
66/2013 | 0749902603 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 32.62 EUR |
67/2013 | 13501928 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre ŠJ | 190.60 EUR |
68/2013 | 11305202 | ŠUPA Záhradná technika | náhrad. diely do kosač. | 147.36 EUR |
69/2013 | 201311 | Ján Zita | oprava katafalku v DS | 92.00 EUR |
70/2013 | 0147037550 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za mobil | 42.46 EUR |
71/2013 | 20130362 | REMEŇ Štefan | tovar pre ŠJ | 16.28 EUR |
72/2013 | 11130394 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT | 34.20 EUR |
73/2013 | 8301035839 | LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. | stravenky | 826.34 EUR |
74/2013 | 11130445 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT | 177.42 EUR |
75/2013 | 338000974 | Zapadoslov. vodáren.spolo | za odber vody | 129.52 EUR |
76/2013 | 342013 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre ŠJ | 78.80 EUR |
77/2013 | 1382345 | DECODOM spol. s.r.o. | detská kuchynka | 154.00 EUR |
78/2013 | 1382349 | DECODOM spol. s.r.o. | nábytok do riaditeľ.MŠ | 532.12 EUR |
79/2013 | 13502007 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre ŠJ | 259.65 EUR |
80/2013 | 0324130904 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz a ulož.odpa | 450.07 EUR |
81/2013 | 8750865858 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 36.90 EUR |
82/2013 | 8750896085 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 19.30 EUR |
83/2013 | 11130502 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT | 99.00 EUR |
84/2013 | 0147037550 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za mobil Ocú | 43.42 EUR |
85/2013 | 241321286 | IVES Košice | ročný polatok progr | 83.65 EUR |
86/2013 | 20130568 | KOVAČIK | požiarné hadice-opra | 286.03 EUR |
87/2013 | 613043259 | WEB HOUSE Trnava | ročný polatok progr | 14.75 EUR |
88/2013 | 7443145062 | SPP Bratislava | vyúčtovanie plynu MŠ | 95.09 EUR |
89/2013 | 7443145061 | SPP Bratislava | vyúčtovanie plynu Ocú | -233,02 EUR |
90/2013 | 202013 | Revum Urminský Tesáre | revízie elektrospotreb. | 622.00 EUR |
91/2013 | 20123259 | JIŘI SOFKA Rohenice | sieťka na pieskovisko | 131.00 EUR |
92/2013 | 13502104 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre ŠJ | 182.55 EUR |
93/2013 | 701130814 | SAD a.s Prievidza | MŠ - výlet Gabčíkovo | 346.57 EUR |
94/2013 | 130601 | Richard Šrobár -Littera | prac. Pomôc. Prváčik | 19.48 EUR |
95/2013 | 4751908268 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 36.24 EUR |
96/2013 | 6751890525 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 13.14 EUR |
97/2013 | 7287797744 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 17.00 EUR |
98/2013 | 7287797749 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 46.00 EUR |
99/2013 | 2112013 | Pavol Blaška -Topoľčany -BOZP | rev. Technik - služby | 100.00 EUR |
100/2013 | 0324131063 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz a uklad. odp | 295.69 EUR |
101/2013 | 7436925018 | Západoslov. energetika | za el. energiu | 1562.59 EUR |
102/2013 | 62013 | Drahomír Majerhofer | oprava strechy | 2900.00 EUR |
103/2013 | 20130640 | KOVAČIK | za hadice DHZ | 188.16 EUR |
104/2013 | 0147037550 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za mobil Ocú | 45.84 EUR |
105/2013 | 11130590 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT | 27.00 EUR |
106/2013 | Mesto Partizánske | SOcÚ za 2 Q 2013 | 76.88 EUR | |
107/2013 | URETEK SLovensko a.s. | injektáž ŠK spevnenie | 4800.00 EUR | |
108/2013 | GEOKO Ing. Július kováč TO | projekty pre výstav.RD | 1634.00 EUR | |
109/2013 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 17.00 EUR | |
110/2013 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 46.00 EUR | |
111/2013 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz a ulož. TKO | 492.72 EUR | |
112/2013 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon MŠ | 13.14 EUR | |
113/2013 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon Ocú | 6.10 EUR | |
114/2013 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon Ocú | 35.99 EUR | |
115/2013 | WEB HOUSE Trnava | roč. popl. za webstránku | 49.10 EUR | |
116/2013 | Jozef HANO | služby pre obec | 849.60 EUR | |
117/2013 | JUDr. Ivana Magdolenová Joriková | usporiad.pozemkov | 456.00 EUR | |
118/2013 | SAD a.s Prievidza | za autobus na výlet | 426.02 EUR | |
119/2013 | Stanislav STAŠ | sací kôš pre DHZ | 197.80 EUR | |
120/2013 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT | 14.40 EUR | |
121/2013 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za mobil | 44.08 EUR | |
122/2013 | LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. | stravné lístky | 662.50 EUR | |
123/2013 | ZEPELIN s.r.o | za vlajky | 60.72 EUR | |
124/2013 | KOVAČIK | požiarna hadica | 134.64 EUR | |
125/2013 | Gastrogalaxi | dosky na krájanie šj | 52.94 EUR | |
126/2013 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz a ulož. TKO | 416.08 EUR | |
127/2013 | SPP Bratislava | záloha na plyn Ocú | 36 EUR | |
128/2013 | SPP Bratislava | záloha na plyn MŠ | 95 EUR | |
129/2013 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon MŠ | 13.14 EUR | |
130/2013 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon Ocú | 36.91 EUR | |
131/2013 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon Ocú | 1.55 EUR | |
132/2013 | STRABAG s.r.o., Mlyn.Nivy BA | vjazdy do dvorov ľavá strana | 26110.33 EUR | |
133/2013 | 1132209490 | ŠEVT a.s. Cementárenská 18 974 72 B. Bystrica | tr.kniha pre MŠ | 9.59 EUR |
134/2013 | 0147037550 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za mobil | 42.85 EUR |
135/2013 | 2013043 | ĽOBOŠ KOLLÁR | revízia plynov. Zariad. | 238.19 EUR |
136/2013 | 11130775 | ZILLION quadrate s.r.o. | notebook ŠJ a služby | 873.60 EUR |
137/2013 | 20130654 | REMEŇ Štefan | tovar pre Šj | 59.25 EUR |
138/2013 | 20130673 | REMEŇ Štefan | tovar pre Šj | 2.44 EUR |
139/2013 | 2013012 | GEOKO Ing. Július kováč Topoľčany | zameranie pozemkov | 326.50 EUR |
140/2013 | 2013050 | ĽOBOŠ KOLLÁR | odborná tech. Pomoc | 19.40 EUR |
141/2013 | 13014 | JURAJ FULOP, Mechemnice 189, | ozvučenie DS | 79.10 EUR |
142/2013 | 2013250 | GIGA Katarína Kluková Partizánske | reklamné predmety | 481.04 EUR |
143/2013 | 262013 | Ján Šiška | oprava MŠ | 283.00 EUR |
144/2013 | 7267886608 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 297.00 EUR |
145/2013 | 7267886604 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 111.00 EUR |
146/2013 | 602013 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre Šj | 126.90 EUR |
147/2013 | 0324131729 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz a ukl.TKO | 397.58 EUR |
148/2013 | 8754737906 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón MŠ | 15.73 EUR |
149/2013 | 4754708159 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón Ocú | 36.94 EUR |
150/2013 | 0754708139 | TELEKOM predtým T-COM | služby Internet | 1.55 EUR |
151/2013 | 852013 | MUA - Mestaká umelecká agetúra | ya prenájom pódia | 438.00 EUR |
152/2013 | 3002013 | Pavol Blaška -Topoľčany -BOZP | služby BOZP 3Q 2013 | 100.00 EUR |
153/2013 | 7437126563 | Západoslov. energetika | záloha na ele. Energiu | 1562.59 EUR |
154/2013 | 8333804172 | IURA EDITION spol s r. o | publikácia pre Obec | 69.60 EUR |
155/2013 | 130436 | MICROITEM a.s. | publikácia pre MŠ | 19.90 EUR |
156/2013 | 1130864 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT | 174.00 EUR |
157/2013 | 13502288 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre Šj | 358.99 EUR |
158/2013 | 1390470092 | STRABAG s.r.o., Bratislava | vybudov. Vjazdov ĽS | 11957.88 EUR |
159/2013 | 2013044 | REATEK s . r .o | oslava obce 900. výr. | 350.00 EUR |
160/2013 | 1272013 | Ing. Ladislav BAKIČ | znalec. posudok pozem | 287.04 EUR |
161/2013 | 2313100137 | Abiset, s r.o | roč. popl.program ŠJ | 35.82 EUR |
162/2013 | 20130768 | REMEŇ Štefan | tovar pre Šj | 13.79 EUR |
163/2013 | 9000167689 | SPP Bratislava | oprava poškod. potrubia | 929.25 EUR |
164/2013 | 0147037550 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za mobil | 42.25 EUR |
165/2013 | 103513 | Hornonitrianske Múzeum | oslavy obce | 50.00 EUR |
166/2013 | 2013213 | Mesto Partizánske | náklady na SOcÚ 3Q | 73.56 EUR |
167/2013 | 13521125 | COIOP JEDNOTA SD Topoľčany | nákup.poukážky dôchod. | 235.00 EUR |
168/2013 | 13521126 | COIOP JEDNOTA SD Topoľčany | poukážky jednotlivcom | 583.20 EUR |
169/2013 | 812013 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre Šj | 53.80 EUR |
170/2013 | 20131115 | KOVAČIK | oprava hasiac.prístro | 80.93 EUR |
171/2013 | 8301078090 | LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. | stravné lístky | 826.34 EUR |
172/2013 | 7247925906 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 183.00 EUR |
173/2013 | 7247925911 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 490.00 EUR |
174/2013 | 201341194 | Hydromeliorácie štátny podnik | vyjadrenie k exist.HMZ | 99.26 EUR |
175/2013 | 913003954 | IURA EDITION spol s r. o | publikácia pre obec | 12.80 EUR |
176/2013 | 201340 | RNDr. Beáta Králová | za nástenné kalendáre | 28.00 EUR |
177/2013 | 010802013 | Jozef ŠMRHOLA - OLYMP | za vstupné tabule obce | 252.89 EUR |
178/2013 | 0762013 | JUDr. Ivana Magdolenová Joriková | za právne služby | 420.00 EUR |
179/2013 | 9755690003 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon IT | 1.55 EUR |
180/2013 | 0755690019 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon | 36.38 EUR |
181/2013 | 9755714958 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon | 13.14 EUR |
182/2013 | 20130833 | REMEŇ Štefan | tovar pre Šj | 66.81 EUR |
183/2013 | 0324132025 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz a uloženie TKO | 547.88 EUR |
184/2013 | 2013197 | Audítor Ing. J. Adamkovič | za audit obce | 400.00 EUR |
185/2013 | 0147037550 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za mobil Ocú | 41.98 EUR |
186/2013 | 130100021 | PRO- STOCCO Roman Magáth | oprava DS | 2891.28 EUR |
187/2013 | 13502411 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre Šj | 181.63 EUR |
188/2013 | 4222013 | JUDr. Igor Kršiak s.r.o. | publikácia verej.obstár. | 15.50 EUR |
189/2013 | Zapadoslov. vodáren.spolo | za odber vody | 245.06 EUR | |
190/2013 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT | 83.40 EUR | |
191/2013 | Petit Press a.s. Bratislava | Predplatné noviny SME | 171.00 EUR | |
192/2013 | SPP Bratislava | zálha na plyn | 215.00 EUR | |
193/2013 | SPP Bratislava | zálha na plyn | 577.00 EUR | |
194/2013 | Tempo Partizánske | za stolové kalendáre | 120.00 EUR | |
195/2013 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz odpadu | 217.35 EUR | |
196/2013 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre ŠJ | 73.49 EUR | |
197/2013 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre ŠJ | 44.70 EUR | |
198/2013 | INPROST spol. s r.o. | predplatné obecné noviny | 52.00 EUR | |
199/2013 | Elma Eduard Bečka | oprava a montáž VO | 374.84 EUR | |
200/2013 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 36.98 EUR | |
201/2013 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 1.55 EUR | |
202/2013 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 14.38 EUR | |
203/2013 | Slovenská pošta a.s. | časopisy pre MŠ | 28.80 EUR | |
204/2013 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT | 18.00 EUR | |
205/2013 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za mobil ocú | 41.98 EUR | |
206/2013 | Technické služby Mesta PArtizánske | za separovaný odpad | 171.36 EUR | |
207/2013 | Ing. Martin Streďanský | proj. Dokument pre MK | 4716.00 EUR | |
208/2013 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz odpadu | 406.25 EUR | |
209/2013 | FUN TIME s.r.o Nobelova 18 /A 831 02 BA | detský sedák | 132.00 EUR | |
210/2013 | SPP Bratislava | zálha na plyn | 229.00 EUR | |
211/2013 | SPP Bratislava | zálha na plyn | 615.00 EUR | |
212/2013 | Západoslov. energetika | vyúčtovanie el. energ | 26.14 EUR | |
213/2013 | Západoslov. energetika | vyúčtovanie el. energ | -1033,24 EUR | |
214/2013 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 38.64 EUR | |
215/2013 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 1.55 EUR | |
216/2013 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón | 13.14 EUR | |
217/2013 | Pavol Blaška -Topoľčany -BOZP | služby BOZP | 100.00 EUR | |
218/2013 | Poľnohospodárske družstvo Chynorany | Nájomné za kompost | 7.97 EUR | |
219/2013 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre ŠJ | 11.80 EUR | |
220/2013 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre ŠJ | 70.02 EUR | |
221/2013 | Elma Eduard Bečka | údržba VO | 515.17 EUR | |
1/2012 | 20120028 | REMEŇ Štefan | tovar pre ŠJ | 14.76 EUR |
2/2012 | 0147037550 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za mobil | 61.99 EUR |
3/2012 | 00699284 | DEXIA BANKA | popl. za vedenie účtu | 39.96 EUR |
4/2012 | 11100480 | PD Chynorany | nájomné pod kompost | 7.97 EUR |
5/2012 | 11111296 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT | 57.90 EUR |
6/2012 | 12991034 | JurisDat - M.Medlen | časopis pre MŠ | 20.00 EUR |
7/2012 | 2012031 | Mesto Partizánske | Spol.Ocú 4Q 2011 | 43.47 EUR |
8/2012 | 7242394978 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 580.00 EUR |
9/2012 | 7242394972 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 333.00 EUR |
10/2012 | 3735060604 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon Ocú | 30.23 EUR |
11/2012 | 11500903 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre ŠJ | 165.69 EUR |
12/2012 | 82012 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre ŠJ | 89.12 EUR |
13/2012 | 0324120101 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz TKO | 380.59 EUR |
14/2012 | 701120025 | SAD a.s Prievidza | za Autobus. na Donovaly | 349.08 EUR |
15/2012 | 7445742390 | Západoslov. energetika | záloha na el. energiu | 1166.32 EUR |
16/2012 | 7192393961 | SPP Bratislava | záloha na plyn MŠ | 598.00 EUR |
17/2012 | 7192393958 | SPP Bratislava | záloha na plyn Ocú | 344.00 EUR |
18/2012 | 120267 | SOMI TRENČÍN | ročný popl. za MZDY | 90.00 EUR |
19/2012 | 11120082 | ZILLION quadrate s.r.o. | IT Služby | 171.00 EUR |
20/2012 | 2012036 | INMAT Hanuš | oprava kúrenia | 50.10 EUR |
21/2012 | 8735094448 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon MŠ | 17.88 EUR |
22/2012 | 8201018155 | LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. | za stravenky | 940.49 EUR |
23/2012 | 7154155835 | SPP Bratislava | za plyn MŠ | 547.00 EUR |
24/2012 | 7154155830 | SPP Bratislava | za plyn Ocú | 314.00 EUR |
25/2012 | 3337000931 | UNIQA Poisťovňa | poistenie majetku | 1126.87 EUR |
26/2012 | 20120100 | REMEŇ Štefan | tovar pre ŠJ | 23.94 EUR |
27/2012 | 152012 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre ŠJ | 60.50 EUR |
28/2012 | 0147037550 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za mobil | 61.89 EUR |
29/2012 | 0324120265 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz TKO | 343.05 EUR |
30/2012 | 601011512 | TS Mesta Partizánske | za odhŕňanie snehu | 77.08 EUR |
31/2012 | 4736091176 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón MŠ | 19.58 EUR |
32/2012 | 3736057458 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón Ocú | 33.56 EUR |
33/2012 | 11120248 | ZILLION quadrate s.r.o. | aktualizác. NOD 32 | 304.80 EUR |
34/2012 | 11120205 | ZILLION quadrate s.r.o. | za toner a papier | 208.38 EUR |
35/2012 | 11501019 | COOP JEDNOTA SD | za tovar pre ŠJ | 302.22 EUR |
36/2012 | 0147037550 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za mobil | 72.39 EUR |
37/2012 | 20120179 | REMEŇ Štefan | za tovar pre ŠJ | 22.07 EUR |
38/2012 | 8280028623 | Zapadoslov. vodáren.spolo | za odber vody KD | 6.31 EUR |
39/2012 | 8280028622 | Zapadoslov. vodáren.spolo | za odber vody MŠ | 12.62 EUR |
40/2012 | 2121108608 | SOZA | ochrana autor. Práva | 20.40 EUR |
41/2012 | 5737084992 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón MŠ | 20.78 EUR |
42/2012 | 6737051326 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón Ocú | 29.80 EUR |
43/2012 | 832012 | 3WSlovakia s.r.o. | roč.popl.za progr.Cint | 87.23 EUR |
44/2012 | 7445960090 | Západoslov. energetika | záloha na el. energiu | 1640.28 EUR |
45/2012 | 120174 | POHREBNÍCTVO DVONČ | popl jednotl. J.Poluch | 100.00 EUR |
46/2012 | 120188 | POHREBNÍCTVO DVONČ | popl jednotl. E.Vavro | 100.00 EUR |
47/2012 | 7212786644 | SPP Bratislava | záloha na plyn Ocú | 172.00 EUR |
48/2012 | 7212486646 | SPP Bratislava | záloha na plyn MŠ | 299.00 EUR |
49/2012 | 0324120507 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz TKO | 335.59 EUR |
50/2012 | 1220057 | CBS spol. s r.o. | prezentácia maľ.mape | 225.91 EUR |
51/2012 | 11501048 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre ŠJ | 327.34 EUR |
52/2012 | 222012 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre ŠJ | 64.65 EUR |
53/2012 | 0147037550 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za mobil | 63.03 EUR |
54/2012 | 11120334 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT | 110.40 EUR |
55/2012 | 022012 | Ján Šiška | oprava odsáv.MŠ | 398.00 EUR |
56/2012 | 2120594 | AITEC spol. s r.o. | za rodičov prváčikov | 16.50 EUR |
57/2012 | 20120284 | REMEŇ Štefan | tovar pre ŠJ | 36.79 EUR |
58/2012 | 2012109 | Mesto Partizánske | náklady na SOcúPE | 63.24 EUR |
59/2012 | 1205243 | SLOVGRAM Bratislava | autorské práva | 33.50 EUR |
60/2012 | 3 | III: Základna škola | školenie -interakt.tab | 50.00 EUR |
61/2012 | 282012 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre ŠJ | 141.30 EUR |
62/2012 | 7222498626 | SPP Bratislava | záloha na plyn MŠ | 115.00 EUR |
63/2012 | 7222498621 | SPP Bratislava | záloha na plyn Ocú | 66.00 EUR |
64/2012 | 120100226 | REMEK Piaristicka 25 Nitra | ročný popl. za progr | 143.40 EUR |
65/2012 | 11501161 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre ŠJ | 178.34 EUR |
66/2012 | 2012008 | COLUMBUS Slovakia, s.r.o. | školské pomôcky | 14.58 EUR |
67/2012 | 120396 | Richard Šrobár -Littera | školské pomôcky | 26.25 EUR |
68/2012 | 0324120669 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz odpadu | 399.74 EUR |
69/2012 | 7738045897 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon | 33.55 EUR |
70/2012 | 7738079258 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon | 18.85 EUR |
71/2012 | 5590010000 | IVES Košice | ročný popl. za progr | 83.65 EUR |
72/2012 | 0147037550 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za telefon | 61.90 EUR |
73/2012 | 2012010 | MJB Communication | interaktívna tabuľa MŠ | 1999.70 EUR |
74/2012 | 8201041212 | LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. | Gastrolístky | 1018.31 EUR |
75/2012 | 11102461 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT | 14.40 EUR |
76/2012 | 20120348 | REMEŇ Štefan | tovar pre ŠJ | 16.19 EUR |
77/2012 | 201211 | Peter Pál | úprava terénu pri TJ | 241.80 EUR |
78/2012 | 11120577 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT | 447.42 EUR |
79/2012 | 20120518 | KOVAČIK | savice, hadice DHZ | 462.82 EUR |
80/2012 | 412012 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre ŠJ | 61.00 EUR |
81/2012 | 3739072117 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon | 21.67 EUR |
82/2012 | 4739038820 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon | 33.70 EUR |
83/2012 | 0324120881 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz odpadu | 379.26 EUR |
84/2012 | 11501216 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre ŠJ | 219.57 EUR |
85/2012 | 2012098 | Audítor Ing. J. Adamkovič | za audit obce 2011 | 600.00 EUR |
86/2012 | 701120774 | SAD a.s Prievidza | za autobus na Kolačno | 107.35 EUR |
87/2012 | 0147037550 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za mobil Ocú | 62.08 EUR |
88/2012 | 7441114149 | SPP Bratislava | záloha na plyn Ocú | 205.77 EUR |
89/2012 | 7441114148 | SPP Bratislava | záloha na plyn Mś | 569.66 EUR |
90/2012 | 042012 | OŠK Obec. špor. klub Chynorany | za výlet do Bojníc MŠ | 124.00 EUR |
91/2012 | 8280068203 | Zapadoslov. vodáren.spolo | za odber vody | 7.57 EUR |
92/2012 | 8280068202 | Zapadoslov. vodáren.spolo | za odber vody | 22.72 EUR |
93/2012 | 8280068201 | Zapadoslov. vodáren.spolo | za odber vody | 27.77 EUR |
94/2012 | 8280068200 | Zapadoslov. vodáren.spolo | za odber vody | 32.82 EUR |
95/2012 | 252012 | Revum Urminský Tesáre | revízna správa kd | 205.00 EUR |
96/2012 | 1227634 | WEB HOUSE Trnava | popl. za WEBstránku | 14.75 EUR |
97/2012 | 442012 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre ŠJ | 45.60 EUR |
98/2012 | 7164183878 | SPP Bratislava | záloha na plyn Ocú | 19.00 EUR |
99/2012 | 7164183882 | SPP Bratislava | záloha na plyn MS | 43.00 EUR |
100/2012 | 0324121094 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz odpadu | 409.80 EUR |
101/2012 | 12037 | Elektroprojekt Zdichavský | projekt na rozšír.VO | 150.00 EUR |
102/2012 | 11501316 | COOP JEDNOTA SD | za tovar pre ŠJ | 202.11 EUR |
103/2012 | 7416723294 | Západoslov. energetika | záloha na el. energiu | 1640.28 EUR |
104/2012 | 2012133 | ELMIKO-Miloš Kovačovic | oprava MR | 147.60 EUR |
105/2012 | 7740066448 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón MŠ | 12.76 EUR |
106/2012 | 2740033359 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón Ocú | 34.46 EUR |
107/2012 | 20120352 | FEREX , s.r.o. Nitra | za smetné nádoby | 646.80 EUR |
108/2012 | 0147037550 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za mobil Ocú | 63.10 EUR |
109/2012 | 8201056769 | LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. | Gastrolístky | 940.49 EUR |
110/2012 | 2012076 | Mesto Partizánske | náklady na SOcúPE | 71.84 EUR |
111/2012 | 01244 | Marek Madej | za revíziu komínna | 44.15 EUR |
112/2012 | 11120667 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT | 118.80 EUR |
113/2012 | 7247564460 | SPP Bratislava | záloha na plyn Ocú | 19.00 EUR |
114/2012 | 7247564465 | SPP Bratislava | záloha na plyn MŠ | 43.00 EUR |
115/2012 | 0324121261 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz odpadu | 419.36 EUR |
116/2012 | 71251861 | WEB HOUSE Trnava | za WEB str.obce | 49.10 EUR |
117/2012 | 2522012 | Pavol Blaška -Topoľčany-BOZP | vypracovanie dokum | 140.00 EUR |
118/2012 | 1290470040 | STRABAG s.r.o., Bratislava | rek. chodník. vstup do dvorov | 24363.49 EUR |
199/2012 | 5741062577 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón MŠ | 13.14 EUR |
120/2012 | 5741029716 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón Ocú | 34.58 EUR |
121/2012 | 2012196 | GIGA Katar.Kluková Partizánske | za plagát a štítky | 52.20 EUR |
122/2012 | 11120750 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT | 160.80 EUR |
123/2012 | 701121081 | SAD a.s Prievidza | za výlet do Štúrova | 358.62 EUR |
124/2012 | 0147037550 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za mobil Ocú | 63.54 EUR |
125/2012 | 7010405895 | Západoslov. energetika | vyúčtovanie el. enegie | -819.68 EUR |
126/2012 | 2012012 | GEOKO Ing. J.Kováč Topoľčany | zhotov. GP na chodníky | 2030.00 EUR |
127/2012 | 7227602671 | SPP Bratislava | záloha na plyn MŠ | 88.00 EUR |
128/2012 | 7227602667 | SPP Bratislava | záloha na plyn Ocú | 40.00 EUR |
129/2012 | 0324121514 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz odpadu | 629.39 EUR |
130/2012 | 2530812 | ADEST a.s. | oplotenie MŠ | 13210.42 EUR |
131/2012 | 2540812 | ADEST a.s. | oplotenie MŠ | 5952.65 EUR |
132/2012 | 11501375 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre ŠJ | 124.45 EUR |
133/2012 | 20120637 | REMEŇ Štefan | tovar pre ŠJ | 47.47 EUR |
134/2012 | 4742019582 | TELEKOM predtým T-COM | telefon MŠ | 31.28 EUR |
135/2012 | 8742052404 | TELEKOM predtým T-COM | telefon Ocú | 13.14 EUR |
136/2012 | 2012046 | Peter Pál | úprava areálu MŠ | 151.20 EUR |
3137 | 2550912 | ADEST a.s. | zemné práce | 761.34 EUR |
3138 | 0147037550 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za mobil Ocú | 68.74 EUR |
3139 | 3139 | Elma Eduard Bečka | zhotovenie VO KD | 3674.82 EUR |
3140 | 120226 | Elma Eduard Bečka | elektroinšt. VO | 257.21 EUR |
3141 | 2012034 | ĽUBOŠ KOLLÁR | prehliadka plyn. Zariad | 248.69 EUR |
3142 | 11120853 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT | 96.00 EUR |
3143 | 622012 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre Šj | 114.00 EUR |
3144 | 7446447018 | Západoslov. energetika | záloha na el. energiu | 1640.28 EUR |
3145 | 2012036 | ĽUBOŠ KOLLÁR | za školenie kuriča MŠ | 40.00 EUR |
3146 | 7144289345 | SPP Bratislava | záloha na plyn Ocú,KD | 122.00 EUR |
3147 | 7144289348 | SPP Bratislava | záloha na plyn MŠ | 275.00 EUR |
3148 | 11501429 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre Šj | 247.31 EUR |
3149 | 0324121706 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz a ulož.odpad | 348.17 EUR |
3150 | 5743039876 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón MŠ | 13.14 EUR |
3151 | 5743007152 | TELEKOM predtým T-COM | za telefón OcÚ | 29.77 EUR |
3152 | 2241003575 | Abiset, s r.o, Malacky | akt. programu ŠJ | 35.82 EUR |
3153 | 201232 | Športové stavby s.r.o. | umelý trávnik MŠ | 360.00 EUR |
3154 | 20120756 | REMEŇ Štefan | tovar pre Šj | 15.11 EUR |
3155 | 2012478 | VAMONT, s.r.o | ŠJ-vlhkomer, teplom | 177.40 EUR |
3156 | 20121098 | KOVAČIK Livina | kontrola has.prístr. | 87.34 EUR |
3157 | 3157 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za mobil Ocú | -4,7 EUR |
3158 | 12023 | CREATÍVE Záhradné štdio s.r.o | sadovnícke úpravy MŠ | 8266.34 EUR |
3159 | 8201083017 | LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. | gastrolístky | 412.96 EUR |
3160 | 12521128 | COIOP JEDNOTA SD Topoľčany | nákup. Pouk.občanom | 571.20 EUR |
3161 | 11120938 | ZILLION quadrate s.r.o. | Služby IT | 84.60 EUR |
3162 | 11121004 | ZILLION quadrate s.r.o. | toner do tlač. preMŠ | 51.42 EUR |
3163 | 201218 | Ján Zita | oprava chladničky ŠJ | 23.50 EUR |
3164 | 2012244 | Mesto Partizánske | náklady SOcÚ 2Q | 67.78 EUR |
3165 | 142012 | Ján Šiška | oprava ŠK | 340.30 EUR |
3166 | 7134360028 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 455.00 EUR |
3167 | 7134360025 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 202.00 EUR |
3168 | 11501477 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre ŠJ | 136.01 EUR |
3169 | 742012 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre ŠJ | 93.00 EUR |
3170 | 3743995187 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon | 42.26 EUR |
3171 | 0744027569 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon | 15.04 EUR |
3172 | 20120850 | REMEŇ Štefan | tovar pre ŠJ | 38.34 EUR |
3173 | 2120911 | Tempo Partizánske | za kalendáre občanom | 120.00 EUR |
3174 | 0324122001 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za uloženie odpadu | 437.58 EUR |
3175 | 12521133 | COIOP JEDNOTA SD Topoľčany | poukážky pre dôchodcov | 80.00 EUR |
3176 | 628009813 | Zapadoslov. vodáren.spolo | za odber vody | 147.67 EUR |
3177 | 8201086382 | LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. | gastrolístky | 825.80 EUR |
3178 | 0147037550 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za mobil Ocú | 62.03 EUR |
3179 | 0744996315 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon | 30.64 EUR |
3180 | 200426233 | Slovenská pošta a.s. | časopis pre MŠ | 28.80 EUR |
3181 | 7192687553 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 238.00 EUR |
3182 | 7192687558 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 536.00 EUR |
3183 | 0324122184 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za uloženie odpadu | 430.26 EUR |
3184 | 201303705 | Petit Press a.s. | predplatné SME | 165.00 EUR |
3185 | 4745028484 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon | 13.14 EUR |
3186 | 11501585 | COOP JEDNOTA SD | za tovar pre ŠJ | 183.15 EUR |
3187 | 872012 | DARMO JAROSLAV Mäso-údeni | tovar pre ŠJ | 34.20 EUR |
3188 | 120334 | Elma Eduard Bečka | oprava VO a vešanie vianoč. Výzdoby | 3103.76 EUR |
3189 | 0147037550 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | za mobil Ocú | 60.85 EUR |
3190 | 3711212 | ADEST a.s. | zhotovenie brány | 1838.88 EUR |
3191 | 3721212 | ADEST a.s. | protipovodňové opatrenie | 807.00 EUR |
3192 | 201290102 | KOKA- reklamná agentúra | zhotovenie kalendárov DHZ | 64.00 EUR |
3193 | 20128912 | URETEK SLovensko a.s. | sondy pre statisku budovy ŠK | 300.00 EUR |
3194 | 328004036 | Zapadoslov. vodáren.spolo | za odber vody | 195.63 EUR |
3195 | 0324122450 | BORINA EKOS spol. s.r.o. | za odvoz a ukladanie odpadu | 385.70 EUR |
3196 | 12521183 | COOP JEDNOTA SD Topoľčany | za nákup. poukážky dôchodcom | 160.00 EUR |
197/2012 | COOP JEDNOTA SD | tovar pre Šj | 81.38 EUR | |
198/2012 | DEXIA BANKA | popl. za vedenie účtu | 39.96 EUR | |
199/2012 | ZILLION quadrate s.r.o. | služby IT | 70.20 EUR | |
200/2012 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon | 13.40 EUR | |
201/2012 | PD Chynorany | nájomné kompostov | 7.97 EUR | |
202/2012 | Pavol Blaška -Topoľčany -BOZP | služby BOZP 3Q | 100.00 EUR | |
203/2012 | Západoslov. energetika | odber el. energie | 54.36 EUR | |
204/2012 | TELEKOM predtým T-COM | za telefon | 31.33 EUR | |
205/2012 | Pavol Blaška -Topoľčany -BOZP | služby BOZP 4Q | 100.00 EUR | |
206/2012 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 108.06 EUR | |
207/2012 | SPP Bratislava | záloha na plyn | 67.30 EUR |